你好,小規(guī)模納稅人銷售白酒開發(fā)票是1%的,真實發(fā)生的,可以開票
收到一筆銷售白酒不含稅款20280元,我們是小規(guī)模納稅人,稅率是多少,怎么給別人開發(fā)票?應代收別人的稅款是多少
小規(guī)模納稅人銷售白酒,沒有取得購進發(fā)票,有什么影響嗎?另外第一次開發(fā)票稅率是多少?
小規(guī)模納稅人購進的時候沒有取得進項發(fā)票,那我這邊銷售出去可以給客戶開票嗎?這樣會成為虛假開票嗎?有強制要求我采購的時候一定要取得進項發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人,買葡萄酒白酒,一個季度開普通票2萬,人工工資3萬,但是一直沒有采購進貨發(fā)票。需要交納所得稅嗎? 還是按稅負交一些所得稅
白酒的稅率是多少。對方給我開具了一張13%稅率的發(fā)票。對嗎?一般納稅人白酒銷售發(fā)票稅率是13%,小規(guī)模白酒發(fā)票是3%吧。
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務,就相當于一筆預收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應該計入應納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務是公司轉費用款給法人,法人在轉給信息方進行支付結算。 公司支付~借:其他應收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應收款~法人 貸:其他應付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務,發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
小規(guī)模納稅人說是今年每個月不超過15萬免稅,跟開票有關聯(lián)嗎老師
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅 。
今年每個月不超過15萬免稅,要定文件的
老師是不是可以這么理解,我開發(fā)票一個月不超過15萬是免稅的?
開發(fā)票一個月不超過15萬普票是免稅的
好的謝謝老師。
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