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費(fèi)用報(bào)銷時(shí)要通過其他應(yīng)付款過渡嗎?我是直接借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這樣做會(huì)有什么后果

2025-10-21 12:03
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 12:03

同學(xué),你好
可以不通過其他應(yīng)付款過渡

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一般用往來款過渡,好用來核算
2022-02-09
你好,直接借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:銀行存款
2023-11-02
同學(xué),你好,如果是員工自已先墊付的,需要其他應(yīng)付款過度下的。
2022-03-24
你好 ;? ?有的財(cái)務(wù)做賬是為了 核算往來科目 。? 為了對賬 ; 比如 經(jīng)常支付備用金給個(gè)人的 就需要走其他應(yīng)付款核算下。 這樣 你就可以? 根據(jù)這個(gè)往來科目? 到時(shí)好對賬 判斷個(gè)人是否欠款或者? 是 要支付報(bào)銷款給個(gè)人;? ?
2021-12-13
你好,個(gè)人報(bào)銷的費(fèi)用直接借費(fèi)用貸銀行
2021-09-29
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