同學(xué),你好
可以不通過其他應(yīng)付款過渡
員工拿普通發(fā)票來報(bào)銷,直接銀行存款支付,這個(gè)分錄要做二次嗎?借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款_某人, 借:其他應(yīng)付款_某人,貸:銀行存款
老師,我們代賬公司做分錄是這樣,比如一項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,借:XXX,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,我搞不懂,為何要其他應(yīng)付款過渡下,不能直接,借:XXX,貸:銀行存款嗎
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報(bào)銷,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,為何要其他應(yīng)付款過渡呢,不能直接借:費(fèi)用,貸,銀行存款嗎
老師,公司員工直接拿票來報(bào)銷,我是直接借管理費(fèi)用xx,貸銀行存款,還是先用其他應(yīng)收款過渡一下,借其他應(yīng)收款xx員工,貸銀行存款,然后再借管理費(fèi)用xx,貸其他應(yīng)收款xx員工
員工的報(bào)銷費(fèi)用,做憑證的時(shí)候需要穿一下其他應(yīng)付款-名字嗎?還是直接銀行存款,比如借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的表
老師,業(yè)主用供電局的電我公司代收代付,需要繳納印花稅嗎
個(gè)體戶交什么稅,成本票可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳1000萬,實(shí)繳200萬,未分配利潤-22萬,這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入怎么確定,
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了3遍,都顯示成功,為啥完了就說我未申報(bào)
現(xiàn)金流量表中的本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是不變的嗎?還有就是期末現(xiàn)金余額的本期金額和本年累計(jì)金額是不是一樣的? 但是電子稅務(wù)局申報(bào)現(xiàn)金流量表時(shí),本年累計(jì)金額中期初現(xiàn)金余額有變化,導(dǎo)致期末現(xiàn)金余額也不一樣。
老師您好,我是小規(guī)模有限公司,24年的進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票,現(xiàn)在稅局讓補(bǔ)稅,我在年報(bào)哪一欄減少成本呢
@董孝斌老師在嗎??問個(gè)問題
老師,我是銷售方,我給對方開票138888,但是對方只支付138000,剩下的不支付了,那張票他已經(jīng)抵扣了,這邊賬務(wù)我該怎么處理
@董曉彬老師,我3月個(gè)稅更正申報(bào)了,往后的其他月份不更整行不?我看也沒啥影響!