因為你已經(jīng)抵扣了,所以你在開票系統(tǒng)里申報一下,把申報單給了開票方重新開具發(fā)票。
老師 我們公司收到一張發(fā)票是對方開錯的,但是我邊已經(jīng)做了抵扣了,現(xiàn)在他們又重新開了一張正確的,我們購買方要怎么做呢
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
去年12月收到一張專票,開錯金額了,我們已經(jīng)申報抵扣了,現(xiàn)在需要把這張發(fā)票作廢重新開給我們,我現(xiàn)在要怎么做
你好老師,我們10月份收到一張專票,已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票面內(nèi)容開錯了,現(xiàn)在需要重新開票,要怎么操作啊
去年收到一張專票,增值稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在12月對方說金額有問題,需要我們開紅字給他們,請問我們的賬務(wù)怎么做呢
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
老師,我已經(jīng)抵扣的稅額怎么辦?
老師,紅字信息表審核通過以后,我還要交給開票方嗎?
同學(xué),你好,是的,交給開票方重新開具。