你好 這個你們要先開紅字信息表,然后將表跟發(fā)票一起給對方的
你好,我公司9月收到進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在10月已認(rèn)證抵扣報稅,現(xiàn)對方要求退回專用發(fā)票,請問我這邊需要作廢申報,取消認(rèn)證抵扣重新報稅嗎?
老師您好,我想問一下,我10月份申報稅之后發(fā)現(xiàn)上個月開錯公司名稱的3張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么操作呢?賬怎么做呢?
去年12月收到一張專票,開錯金額了,我們已經(jīng)申報抵扣了,現(xiàn)在需要把這張發(fā)票作廢重新開給我們,我現(xiàn)在要怎么做
收到專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)單位名稱開錯了,要退回去重開,應(yīng)該怎么操作
你好老師,我們10月份收到一張專票,已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票面內(nèi)容開錯了,現(xiàn)在需要重新開票,要怎么操作啊
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
紅字信息表怎么開?在哪里開
我們是收到發(fā)票,紅字信息表是我們開嗎?
在增值稅發(fā)票開票軟件中的【發(fā)票管理】-【信息表】,選擇【增值稅專用發(fā)票信息表填開】
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d