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去年收到一張專票,增值稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在12月對(duì)方說金額有問題,需要我們開紅字給他們,請(qǐng)問我們的賬務(wù)怎么做呢

2023-12-21 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-21 10:04

你好,這個(gè)按照去年做賬的直接做負(fù)數(shù)就可以的

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快賬用戶3689 追問 2023-12-21 10:06

不是調(diào)整去年損益嗎,直接做負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 10:07

對(duì),這個(gè)不用調(diào)整,去年的損益,你直接沖減當(dāng)年的收入就可以

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快賬用戶3689 追問 2023-12-21 10:08

增值稅在去年就抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-12-21 10:09

對(duì)呀,你今年開了紅色發(fā)票就是沖減今年的銷項(xiàng)稅額

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你好,這個(gè)按照去年做賬的直接做負(fù)數(shù)就可以的
2023-12-21
您好 是您單位開具紅字發(fā)票給對(duì)方
2020-08-10
因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了,所以你在開票系統(tǒng)里申報(bào)一下,把申報(bào)單給了開票方重新開具發(fā)票。
2021-03-11
你好,你們單位開紅字信息表,對(duì)方給你開紅字發(fā)票,多開了多少,你開多少就行。
2021-12-06
你們出紅字發(fā)票信息表,讓對(duì)方開紅字發(fā)票。
2022-04-08
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