需要沖掉,140 需要問(wèn)你稅局,這個(gè)退回是不是需要去更正申報(bào)不能抵減了,
老師,你好,我想問(wèn)下我們2020年那個(gè)稅控盤和維護(hù)費(fèi)440,維護(hù)費(fèi)280一年,我們用了半年,把稅控盤銷了,2020年航天退我們140快錢,但是我們?cè)?020年把440給抵扣了,進(jìn)入了減免稅,那我們20201年要怎么做賬務(wù)處理???
老師,請(qǐng)問(wèn)去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會(huì)計(jì)做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒(méi)有在申報(bào)時(shí)填報(bào)(實(shí)際就是做了賬,并沒(méi)有扣掉440)。這個(gè)月開了票,我想把440給抵扣了,會(huì)計(jì)分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個(gè)月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了維修費(fèi)2000元,并且供應(yīng)商也開了2000元的專票給我們,我公司把2000元款項(xiàng)支付給了供應(yīng)商,并且抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,也計(jì)入了去年損益,今年供應(yīng)商把2000元退給我們了,那么我現(xiàn)在如何做賬呢?是通過(guò)調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅管理費(fèi)用?如果是調(diào)整以前年度損益,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果是沖紅管理費(fèi)用,那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?。非常感謝!?。。?/p>
老師請(qǐng)問(wèn)一下我23年稅盤維護(hù)費(fèi)的280元還未抵扣,然后這季度我們要交的稅才200多一點(diǎn)點(diǎn) 沒(méi)超過(guò)280 那我可以抵扣稅盤維護(hù)費(fèi)嘛?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我把稅控盤那個(gè)維護(hù)費(fèi)增加進(jìn)去 然后第一張報(bào)表就顯示不對(duì)了
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
給房主付的房租,對(duì)公付的,不給開發(fā)票,我直接做成費(fèi)用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
麻煩問(wèn)下必然保險(xiǎn)公司開的發(fā)票是100,但是我們支付的錢是120元,有20的車船稅,這個(gè)怎么做分錄呢
公司給個(gè)人保險(xiǎn)員工家的物業(yè)費(fèi),可以走福利費(fèi)這個(gè)科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
以房屋作價(jià)出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
借銀行 借管理費(fèi)用-140 金額不大可以直接做,
如果不能呢?
不管能不能更正申報(bào)都是 只做 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-140就可以了嗎
是的,不能抵扣還需要做借管理費(fèi)用140 貸減免稅額 140?
老師。你好我想問(wèn)下。公司年會(huì)發(fā)生的費(fèi)用,入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 還是借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行 然后還要計(jì)提
借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)? 貸應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)?借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行
那買的那種酒是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是如職工福利比較好
看你選擇,做福利費(fèi),并入工資代扣個(gè)稅,做招待費(fèi)按偶然所得扣20%個(gè)稅,都需要申報(bào)個(gè)稅,你多申報(bào)員工個(gè)稅員工同意不 要是沒(méi)有發(fā)酒給對(duì)方話
招待費(fèi)是20%的偶然所得?
是按20%扣個(gè)稅這個(gè)按偶然所得