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老師,請問去年稅控服務(wù)費440,之前會計做了稅費抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當月并沒有在申報時填報(實際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下

2021-08-06 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-06 12:58

你好申報時抵減就好了,不用在做分錄了

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快賬用戶5618 追問 2021-08-06 13:02

那我做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,貸方列有預繳2%增值稅(建筑業(yè)),如不填寫減免稅款440的話,最終下個月實繳的增值稅會對不上數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:08

你好,你是說之前只做了減免稅額的貸方?jīng)]有做借方?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:09

如果沒有做那要補做的借應(yīng)交稅費(減免稅收)貸利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5618 追問 2021-08-06 13:10

哦,知道了,這期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是會到未交增值稅科目,科目余額表里跟去年的440會自動沖減。所以只要申報時抵減就行

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:10

是的沒錯,申報之后就會抵減掉

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快賬用戶5618 追問 2021-08-06 13:14

去年分錄都做好了,科目余額表中是未交增值稅 貸方-440

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:19

你好這個月抵扣掉下月交稅就會平了

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快賬用戶5618 追問 2021-08-06 13:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:21

?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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你好申報時抵減就好了,不用在做分錄了
2021-08-06
同學你好 這個直接做就行了
2021-10-12
您好,賬務(wù)處理是根據(jù)需要繳納的增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2020-11-06
這個是可以抵減的,你等會等會
2021-01-05
1、借:主營業(yè)務(wù)成本 10955.96 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10955.96 2、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10955.96   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 10955.96 3、借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 10955.96 貸:銀行存款 10955.96 其中應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),也可以使用“應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整”科目。
2020-08-13
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