你好申報時抵減就好了,不用在做分錄了
老師,請問去年稅控服務(wù)費440,之前會計做了稅費抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當月并沒有在申報時填報(實際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師!早上好!想請教一個問題,就是稅控系統(tǒng)維護費,我在入賬時做了個管理費用,然后想等要用這筆稅費時再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護費結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報表上留抵稅額不一致,會相差一個附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進項加計抵減稅額共計9642.11(2021年12月份補計提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄?問題二:當時稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導并早盼給一個疑答!
老師你好,我這個情況如何處理:1.銷售收入 借:銀行存款12204.52 貸:主營業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項 1007.71 2.月末了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費~這交增值稅~銷項1007.71 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸:應(yīng)該稅費~未交增值稅1007.71 本來我是要交1007.71元的稅,但是我在是,申報時才發(fā)現(xiàn),原來進項還有留底沒扣完的稅款471.29元,申報后我實際扣款是536.42元,但是賬面上是沒有做這筆471.29元會計分錄,那我現(xiàn)在要怎么做,才能把計提的1007.71變成實際交的536042元?
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
那我做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,貸方列有預繳2%增值稅(建筑業(yè)),如不填寫減免稅款440的話,最終下個月實繳的增值稅會對不上數(shù)據(jù)
你好,你是說之前只做了減免稅額的貸方?jīng)]有做借方?
如果沒有做那要補做的借應(yīng)交稅費(減免稅收)貸利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調(diào)整
哦,知道了,這期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是會到未交增值稅科目,科目余額表里跟去年的440會自動沖減。所以只要申報時抵減就行
是的沒錯,申報之后就會抵減掉
去年分錄都做好了,科目余額表中是未交增值稅 貸方-440
你好這個月抵扣掉下月交稅就會平了
好的,謝謝老師
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝