你好 只要有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生就需要生產(chǎn)應(yīng)收單據(jù),有采購(gòu)業(yè)務(wù)就要生產(chǎn)應(yīng)付單據(jù),不然賬務(wù)系統(tǒng)無法從單據(jù)中取數(shù)
金蝶KIS旗艦版,和客戶對(duì)賬以前月份,由于有扣款,做了負(fù)數(shù)的其他收款單,生成憑證。當(dāng)實(shí)際收到款時(shí),如何核銷這個(gè)負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單呢?
老師好,金蝶KIS 旗艦版,需要生成應(yīng)收單應(yīng)付單嗎?
老師你好,我想問下在金蝶旗艦版里,做了應(yīng)付系統(tǒng)里的付款單,做了發(fā)票之后,為什么應(yīng)付系統(tǒng)余額不減去付款金額呢
金蝶旗艦版應(yīng)收應(yīng)付不啟用也可以做賬的吧!后期有需要再啟用可以嗎
金蝶旗艦版除了在日記賬和應(yīng)收應(yīng)付生成憑證 還有哪里需要生成憑證,要怎么操作啊
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
在哪里生成應(yīng)收單應(yīng)付單?怎么操作