你好,對于增值稅直接減免的,不用做稅額會計分錄,因為增值稅是價外稅,免稅就是沒有稅,沒有了這筆資金。 直接免征增值稅的,應(yīng)按發(fā)票金額全額確認
老師,請教一下,我公司是物業(yè)小規(guī)模公司,也是小微企業(yè),那我現(xiàn)在計提物業(yè)費的增值稅,是不是可以按照1%稅額計提的?比如8月份的物業(yè)含稅收入是125362.22元,那么不含稅收入是125362.22/1.01=124121.01元,增值稅是1241.21元。
請教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計入營業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒有了,附加稅也就為0,我就想問下減免的附加稅要做會計分錄嗎?
請問一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現(xiàn)在要確認一筆收入,物業(yè)管理費40322.9元,月收入沒有超過10萬是免征增值稅的,并把免征的增值稅計入營業(yè)外收入;那現(xiàn)在的問題是教教我怎么計算增值稅,我是個會計小白,我不會算
老師,請問一下:我們公司是小規(guī)模納稅人,本季度沒有超過45萬,增值稅全免!我想請問的是,免的部分我要計入營業(yè)外收入-某某補助嗎?
老師好!我公司小規(guī)模,4月份收入15萬,現(xiàn)在增值稅是免稅的,請問怎么做把這筆免稅的增值稅做平到營業(yè)外收入呢
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
計算企業(yè)所得稅是=40322.9/1.03 *3%
計算企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入是=40322.9/1.03 *3%