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老師,請問一下:我們公司是小規(guī)模納稅人,本季度沒有超過45萬,增值稅全免!我想請問的是,免的部分我要計(jì)入營業(yè)外收入-某某補(bǔ)助嗎?

2021-07-11 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 15:18

同學(xué)你好,需要計(jì)入營業(yè)外收入的。

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快賬用戶5333 追問 2021-07-11 15:22

因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模的嘛,現(xiàn)在疫情期間是1%的稅率,那么我計(jì)入營業(yè)外收入的是1%的稅還是3%的稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 15:27

同學(xué)你好,一般情況下,是3%的。

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快賬用戶5333 追問 2021-07-11 16:46

但是開票的時(shí)候都是直接按照1%開票的呢,為什么還要按照3%來計(jì)入營業(yè)外收入?還要交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-07-11 16:48

同學(xué)你好,因?yàn)樯陥?bào)時(shí),是按3%申報(bào)的,也就是3%全部作為免稅稅額來計(jì)算申報(bào)的。

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快賬用戶5333 追問 2021-07-11 16:52

那這3%的營業(yè)外收入都要計(jì)算企業(yè)所得稅啰

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齊紅老師 解答 2021-07-11 17:39

同學(xué)你好,是的,你理解正確。

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同學(xué)你好,需要計(jì)入營業(yè)外收入的。
2021-07-11
你好,減免明細(xì)表不用填寫的。
2022-01-12
不需要做分錄,不交增值稅,附加稅不需要計(jì)提
2020-10-14
不可以的 這個(gè)不能抵扣
2021-05-14
對是的,還要做一筆會(huì)計(jì)分錄。
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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