您好,是的,您的理解非常正確。
老師,請教一下,我公司是物業(yè)小規(guī)模公司,也是小微企業(yè),那我現(xiàn)在計(jì)提物業(yè)費(fèi)的增值稅,是不是可以按照1%稅額計(jì)提的?比如8月份的物業(yè)含稅收入是125362.22元,那么不含稅收入是125362.22/1.01=124121.01元,增值稅是1241.21元。
請問一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現(xiàn)在要確認(rèn)一筆收入,物業(yè)管理費(fèi)40322.9元,月收入沒有超過10萬是免征增值稅的,并把免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入;那現(xiàn)在的問題是教教我怎么計(jì)算增值稅,我是個會計(jì)小白,我不會算
我們是物業(yè)公司小微季收入不滿45萬不要繳納增值稅,但還是得每個月得計(jì)提增值稅,現(xiàn)在是減按1%計(jì)提還是3%計(jì)提?因?yàn)榧灸┯?jì)提的這部分增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,小微企業(yè),物業(yè)公司一直用收據(jù)做的無票收入,我之前按1%計(jì)算的增值稅,是不是4月開始要按3%計(jì)算增值稅?但是不是還是按1%征收增值稅
老師我是小規(guī)模物業(yè)公司,季銷售額不超過30萬,計(jì)提的增值稅是當(dāng)月月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個項(xiàng)目公司。如果項(xiàng)目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項(xiàng)性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項(xiàng)目退出收益?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師,我公司賣了一臺車開出的發(fā)票,做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時(shí)候比對我申報(bào)的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺車的金額,我還怎么申報(bào)
老師,請問這個填好了之后在哪里申報(bào)?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個體戶那里購買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號,現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)