你好,需要把去年多開具發(fā)票的金額紅沖?
客戶在今年把之前送貨的產(chǎn)品退貨給我司,發(fā)票是在2018年開的,請(qǐng)問老師,退貨部分發(fā)票已經(jīng)超過了360天了,客戶也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,兩家公司后續(xù)不再合作了,賬怎樣做平好呢,遇到這種情況怎么處理呢。
老師,你好 我們是國際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
老師,請(qǐng)問客戶預(yù)付了貨款,然后也有幾個(gè)月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們, 請(qǐng)問可以這樣操作嗎
去年給客戶開具了發(fā)票,只送了部分貨,但是發(fā)票是開具的整套,現(xiàn)在客戶后面的不做了,也不給后面的款,怎么處理可以把賬平了?可以當(dāng)做銷售退貨處理嗎?
我們給客戶開了發(fā)票了,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在客戶要退貨,做紅字,但是退的貨是好幾張發(fā)票上的部分貨物,這個(gè)可以合并開具么?其中有一個(gè)貨物是有折扣的,做紅字直接按折后還是折扣也要顯示?
老師,個(gè)體戶年報(bào)投入經(jīng)營資金和營業(yè)額怎么填寫,營業(yè)額填寫開票金額,投資額一定要大于營業(yè)額嗎?
老師請(qǐng)教一下 管理費(fèi) 電費(fèi)之類。貸方可以放到應(yīng)付賬款 和其他應(yīng)付款都可以吧、(我一直放到了 應(yīng)付賬款 了 用不用改成其他應(yīng)付款 有點(diǎn)模糊
老師,全資子公司24年虧損轉(zhuǎn)讓出去給自然人,假如投資金額是20萬,轉(zhuǎn)讓的到的金額是5萬,虧損15萬,我做到投資收益-15萬,請(qǐng)問現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表投資收益那里我該怎么填寫?
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?我點(diǎn)死了那個(gè)項(xiàng)目名稱也沒有是否免稅出來呀:(
你好會(huì)計(jì)注冊(cè)工作證明蓋單位財(cái)務(wù)章可以嗎
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?請(qǐng)給具體操作流程,我點(diǎn)死了那個(gè)項(xiàng)目名稱也沒看到是否免稅呀
行政單位合并范圍怎么寫
請(qǐng)問匯算清繳做錯(cuò)了以后能改嗎
老師您好,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來沒操作過
你好我用u8做工資數(shù)據(jù)變動(dòng)后做到了計(jì)提工資費(fèi)用發(fā)現(xiàn)憑證金額錯(cuò)了然后看到工資分配基數(shù)不一樣怎么改
是開具的專票,怎么紅沖呢?? 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣
你好,填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
那這樣需要對(duì)方先填寫信息表,對(duì)方不配合有沒有其他的處理方式呢?如果直接當(dāng)做是呆死賬處理的話,需要哪些資料來佐證呢?
你好,對(duì)方是因?yàn)槭裁丛虿慌浜夏兀?直接當(dāng)做是呆死賬處理的話,需要有對(duì)方發(fā)生財(cái)務(wù)困難的證明?
對(duì)方的人一直不配合處理 對(duì)方發(fā)生財(cái)務(wù)困難,一般都有哪些方面的證明呢 能舉下例嗎
你好,比如法院裁定破產(chǎn)了?
沒有這種 公司在正常營業(yè) 哎 好難不配合
是針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎?
是這兩種都沒有的情況下 還有什么解決方法呢 不然就賬上一直掛著這筆賬的哦
你好,正規(guī)處理辦法是:填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
能不能就一直讓這個(gè)欠款金額掛在賬上 過幾年能怎么處理呢
你好,不能就一直讓這個(gè)欠款金額掛在賬上?