銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。銷售方紅沖收入。
客戶在今年把之前送貨的產(chǎn)品退貨給我司,發(fā)票是在2018年開的,請(qǐng)問老師,退貨部分發(fā)票已經(jīng)超過了360天了,客戶也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,兩家公司后續(xù)不再合作了,賬怎樣做平好呢,遇到這種情況怎么處理呢。
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對(duì)方,也沒有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對(duì)方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,請(qǐng)問一下,我司出貨時(shí),是先開票收到客人貨款再發(fā)貨??腿耸盏截涷?yàn)了有部分產(chǎn)品不合格,需要扣款。同時(shí)需要我們公賬退那部分款。已經(jīng)跨了幾個(gè)月,客人也已經(jīng)使用我司開出的發(fā)票入賬。請(qǐng)問這種情況下,我司是開什么發(fā)票用于退款呢?紅字還是什么?
老師好!對(duì)方退了兩千塊錢的貨。 對(duì)方購貨時(shí)我這邊是給開的專票,現(xiàn)在客戶退貨了發(fā)票他們也勾選認(rèn)證了,客戶想發(fā)票不沖了也不想拿貨抵,因?yàn)椴欢噱X不想再溝通這個(gè)事兒了,這種情況我這邊怎么能合理把賬平了呢
老師,請(qǐng)問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結(jié)算,財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫,然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,但是沒有確認(rèn)收入,實(shí)際也沒有跟客戶結(jié)算收款
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
開票系統(tǒng)可以直接開負(fù)數(shù)金額嗎?
你好,可以開的 具體的操作學(xué)堂有課程可以一搜下