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老師暫估入庫的材料票,取到發(fā)票了,但之前已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本了,我怎么做分錄

2021-03-08 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-08 22:34

同學你好 取得發(fā)票,不影響之前成本,只是多了進項稅 先沖暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 應交稅費-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶4205 追問 2021-03-08 22:34

小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2021-03-08 22:37

借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應付賬款 小規(guī)模就把進項稅去掉

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同學你好 取得發(fā)票,不影響之前成本,只是多了進項稅 先沖暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 應交稅費-進項 貸:應付賬款
2021-03-08
同學你好 這個可以的
2021-09-29
當時暫估結轉(zhuǎn)成本,完整的分錄怎么做的? 借原材料貸應付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品做的是這個嗎?
2022-05-30
您好,紅字沖回結轉(zhuǎn)成本和暫估入庫分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2021-12-05
同學你好 暫估入庫的不暫估進項稅的呀
2023-01-09
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