同學你好 取得發(fā)票,不影響之前成本,只是多了進項稅 先沖暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 應交稅費-進項 貸:應付賬款
之前借庫存商品暫估了,已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在想沖暫估,怎么做分錄?
老師暫估入庫的材料票,取到發(fā)票了,但之前已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本了,我怎么做分錄
老師好,之前是暫估入庫,結轉(zhuǎn)了成本,那現(xiàn)在已經(jīng)知道拿不到發(fā)票了,把之前做的入庫分錄和結轉(zhuǎn)成本的分錄都紅沖可以嗎?
請問老師,原材料暫估入庫,入庫單為含稅價,發(fā)票沒有回來前已經(jīng)領用并結轉(zhuǎn)成本了,發(fā)票回來以后(專票),分錄怎么做(涉及到已結轉(zhuǎn)到成本里的進項稅額怎么處理?)
我公司在收到材料沒收到發(fā)票的時候,做了暫估入庫13個點,并且用了材料,結轉(zhuǎn)了成本,幾個月后收到發(fā)票6個點,怎么做會計分錄?之前暫估入庫需要紅沖嗎?紅沖之后不會變?yōu)樨摂?shù)嗎?結轉(zhuǎn)的成本怎么辦?
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負債和所有者權益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補單獨分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應交稅金部分扣除后我們實際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模的
借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應付賬款 小規(guī)模就把進項稅去掉