你好 做賬當(dāng)然越真實越好。不但應(yīng)付職工薪酬必須真實,所有科目都應(yīng)當(dāng)是真實的。
請問,運行了兩年的企業(yè)才開始做內(nèi)賬,期初建賬時,如果我從2月開始做完期末數(shù)據(jù)錄入,2月應(yīng)付職工薪酬這些是不是必須是真實的應(yīng)付金額?
我們公司2021年1到6月沒有會計,從7月份就開始用金蝶迷你,現(xiàn)在收集的數(shù)據(jù)也就只有到6月底的應(yīng)收,應(yīng)付,銀行存款,房租費,預(yù)收賬款,庫存商品,請問,我可以真接入這些數(shù)據(jù)作期初余額?累計借方,貸方是不是可以不要填了
老師,我想問下我們公司用財務(wù)軟件建內(nèi)賬,從2025年的應(yīng)收應(yīng)付開始做,之前的都不錄入期初數(shù)據(jù),之前的私下平賬,請問這樣行不行后面實際發(fā)生了2024年的業(yè)務(wù)是不是不用和賬面相關(guān)的銀行卡去收去付就行
老師,我這邊是物流公司,一般納稅人企業(yè),我2月份接手,從2月份開始以外賬的科目余額表做期初數(shù)據(jù),因為賬上擺了很多往來,都是沒有票,后續(xù)都是慢慢補票過來,有很多的費用票,外賬肯定是要做成本,沖往來,但是我內(nèi)賬的話做成本就不能很真實的反映公司的一個利潤狀況,還有一些過路費可以抵扣的,外賬做成本沖個人往來,如果內(nèi)賬的話,做進去,成本就不真實了,不做的話,那個進項稅額就對不上,那這個我應(yīng)該要怎么處理啊,
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么處理?
會計要上崗,老板想要買一個財務(wù)管理軟件,要做詳細的成本分析,能推薦一下嗎
老師,我們有一個餐飲管理有限公司營業(yè)執(zhí)照,跟店面的注冊地址不符,是不是店面的營業(yè)執(zhí)照就掛這個餐飲管理有限公司的執(zhí)照啊
賣方收了運費,開發(fā)票可以將運費直接記入商品的金額嗎?
老師,我們簽了一個合同,剛開始協(xié)商提供9個點的工程票。現(xiàn)在協(xié)商提供13個點的材料票個1個點的人工票,這兩種哪個對我們有利
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個人承擔(dān)200元,個稅208.83元,麻煩老師給寫一下計提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動加權(quán)平均法怎么計算 舉個例子
老師,我們簽一個合同,剛開始是給開9個點的工程票,現(xiàn)在又協(xié)商開13個點的材料票和1個點的人工票,這兩種方式,哪個劃算?
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目?
如果因為時間關(guān)系或者其他因素,可能不能完全準(zhǔn)確,這樣的話怎么處理比較合理
盡可能真實。資產(chǎn)可以盤點、對賬、找采購憑證,負(fù)債可以對賬,實收資本可詢問老板,未分配利潤倒擠出來,負(fù)債表就是平的了。
以前的利潤情況、現(xiàn)金流情況就不用管了,只要期初余額平了能做當(dāng)期賬就行了。