您好,是的,您的理解非常正確。您可以填專項(xiàng)附加扣除,可以少納稅

個(gè)人所得稅費(fèi)清繳是怎么回事?我年收入15萬多,包含6000獎(jiǎng)金,和一個(gè)700多的勞務(wù)。平時(shí)公司工資都是扣稅的啊,為什么我登錄app顯示我需要補(bǔ)繳2400多塊錢?我都納悶了,是平時(shí)公司給交的稅不夠嗎?
老師咨詢下 我們是代理記賬公司 有一家做口罩的廠 今年剛注冊(cè)的 一般納稅人 七月份銀行有一筆補(bǔ)助醫(yī)療器械80萬做了營業(yè)外收入的 但是這個(gè)月核算企業(yè)所得稅 他這個(gè)季度也沒開什么票 就兩個(gè)人工資 沒什么成本 相當(dāng)于這80萬是利潤了 要交四萬多企業(yè)所得稅 這個(gè)有辦法規(guī)避嗎
請(qǐng)問個(gè)稅匯算問題,有點(diǎn)蒙圈,就是年綜合所得12萬的理解,不是年純收入超過6萬都要交稅么?那為何不到12萬不用匯算清繳,難道不用交稅,例如一個(gè)人掛職兩個(gè)公司,都是5000元,平時(shí)從兩個(gè)公司申報(bào)都可以不用交稅,難道個(gè)稅匯算就不用申報(bào)了,也不用補(bǔ)稅了,同樣另一個(gè)人月工資1萬在一家申報(bào)就要交個(gè)稅,匯算難道可以退?
我有兩份工資 ,一份是保安 6000多元一份是外包小時(shí)工7000多 ,兩份工作公司都有交稅,為什么年度繳費(fèi)要補(bǔ)5000多,是因?yàn)槟晔杖氤?2萬了嗎 ?有什么辦法可以少交?
1.老板保姆工資在公司付,但是老板不會(huì)還錢給公司。那么做賬計(jì)入營業(yè)外支出1000,納稅調(diào)增1000×25%嗎 2.購進(jìn)用于公司周年慶典裝飾品進(jìn)項(xiàng)4萬元,可以抵扣嗎?為什么? 3.有一個(gè)員工60歲了,因?yàn)橐郧澳甏颍瑳]有身份證。每月支付現(xiàn)金工資3000元,但是沒有身份證做不了個(gè)稅扣除,怎么辦?他的3000元工資是不是也要納稅調(diào)增3000×25%? 4.有限公司雇傭員工,一定要繳納職工社保嗎?如果員工已有城鄉(xiāng)社保,可以不為其繳納職工社保嗎
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


專項(xiàng)上面大部分不符合,還有其他辦法嗎
您好,那是沒有其他好辦法的
如果我只有一份工作 工資7000左右的話 每個(gè)月需要繳納多少個(gè)稅
您好,若沒有社保公積金和專項(xiàng)附加扣除,每月大概60元
兩份工作等于多交了10倍啊
您好,因?yàn)槟氖杖朐黾?,稅率后期升高?dǎo)致
我另一份工作離職了 還會(huì)不會(huì)在那么高了,如果沒有及時(shí)繳費(fèi)會(huì)有什么影響嗎
您好,當(dāng)年的匯算清繳金額已經(jīng)在app里體現(xiàn),無論是否離職
意思就是20年離職21年就不影響了是嗎
您好,是20年離職不影響20年匯算清繳
我的意思是影響我21年匯算嗎 我是21年2月離職的
您好,不影響,匯算清繳是根據(jù)您當(dāng)年的收入金額做
最后問一句 這個(gè)稅不交會(huì)怎么楊
您好,會(huì)影響個(gè)人征信
好的非常感謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師我還有個(gè)疑問 如果我沒結(jié)算2020年的 是不是2020年的收入會(huì)加到2021年的匯算清繳
您好,是不會(huì)跨年度累計(jì)的