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老師,我已經(jīng)在做12月賬的時候跟老板講過了,有年終獎要先計提,他當(dāng)時沒說給這兩個人發(fā),我就沒在2020年12月賬上計提年終獎,當(dāng)然也沒報個稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個人一個人發(fā)了3萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說具體的分錄,還有這個肯定涉及個稅的問題

2021-03-02 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-02 17:29

你好,借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:銀行存款? 應(yīng)交稅費-個稅

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 17:30

這個還要改報表吧?太麻煩

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:34

改個稅申報表,其他不需要

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 17:35

具體的這個個稅怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:36

年終獎單獨申報的話,30000*3%

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 17:37

年終獎是合并工資申報,這個人交的個稅比較少。比如說他的每個月工資稅前工資是8000,然后社保是840公積金是450,專項附加扣除是房貸1000,贍養(yǎng)老人1000,然后加上這個30000怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:48

那你要先算出來這個人年收入加獎金一共是多少,然后減去這些扣除看應(yīng)納稅所得額是多少,去乘對應(yīng)稅率

那你要先算出來這個人年收入加獎金一共是多少,然后減去這些扣除看應(yīng)納稅所得額是多少,去乘對應(yīng)稅率
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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 17:59

(8000-840-450-2000)*12+30000-60000=26520 26520*0.03=795.6,這是年終獎合并工資應(yīng)該交的稅。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?分錄。

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:05

分錄在第一個回復(fù)就已經(jīng)給你寫了同學(xué)

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 18:07

你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅 我是說具體的數(shù)據(jù)呀,你看他實際發(fā)的年終獎是3萬(銀行存款),還有涉及這個個稅(795.6),那我應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:18

借:以前年度損益調(diào)整30000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000-795.6 應(yīng)交稅費-個稅795.6

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 18:20

可是這個員工實際收到了3萬塊錢呀,怎么弄呢?讓他退回來還是怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:22

是的,要把他的個稅退回來。

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 18:23

可是銀行回單上付款是3萬呢,我這樣做的話銀行回單又對不上啊

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齊紅老師 解答 2021-03-02 18:59

同學(xué),你退回來一部分,那實際付款就不是3萬了。

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 19:32

那他還回來也是3月了,我現(xiàn)在做2月份的賬,借:以前年度損益調(diào)整30000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000-795.6 應(yīng)交稅費-個稅795.6 我同時做個借:其他應(yīng)收款795 貸:銀行存款795.6.6 2月份那個付款3萬的回單就附在后面。 等到3月份這個員工把個稅的錢還回來,我再把其他應(yīng)收款沖掉行嗎? 另外我改個稅申報表是跟去大廳更正申報12月的個稅報表嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:43

是的,等到3月份這個員工把個稅的錢還回來再沖 時間比較久了要去大廳更正

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快賬用戶8594 追問 2021-03-02 19:45

那我說的2月份我做一筆計提發(fā)放工資的,一筆計入其他應(yīng)收款的,是對的吧? 還有我才發(fā)現(xiàn)你這個以前年度損益,調(diào)整應(yīng)該還要做一筆什么分錄,然后把它沖平吧?具體的數(shù)字呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:48

是對的,借:利潤分配-未分配利潤30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅(如有)
2021-03-02
你好,借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:銀行存款? 應(yīng)交稅費-個稅
2021-03-02
您好,計提并做憑證,謝謝
2021-03-02
您好 是的 這樣理解正確的哈
2021-03-02
你好;? ? 現(xiàn)在在22年補做計提 :借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 ; 借? ?應(yīng)付職工薪酬-年終獎 ;貸銀行存款? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 ; 你3月發(fā)了 記得4月報個稅? ?
2022-03-04
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