你好,借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:銀行存款? 應(yīng)交稅費-個稅
老師,我們是開發(fā)企業(yè),今年三月份開發(fā)項目上就有工人和領(lǐng)導(dǎo),可是當(dāng)時財務(wù)沒就緒,也沒計提,到現(xiàn)在也沒發(fā)過工資,我們也是暫時先記的往來,想問一下,到時候這個工資我該怎么給人家處理,年底肯定要把今年的發(fā)完,那樣不是就產(chǎn)生個稅了嗎?我該怎么給他們做這個賬,因為現(xiàn)在也沒有在網(wǎng)上給他們報過個稅
老師,有一個員工2020年6月份的時候已經(jīng)離職了,已經(jīng)做了非正常,但是上個月我發(fā)放員工獎金的時候又個稅端把這個員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報上個月的獎金發(fā)現(xiàn)他的累計收入0, 也就是說之前的累計收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費用又是累計到11月,這個是不是有什么問題呢?
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時候跟老板講過了,有年終獎要先計提,他當(dāng)時沒說給這兩個人發(fā),我就沒在2020年12月賬上計提年終獎,當(dāng)然也沒報個稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個人一個人發(fā)了3萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說具體的分錄,還有這個肯定涉及個稅的問題
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時候跟老板講過了,有年終獎要先計提,他當(dāng)時沒說給這兩個人發(fā),我就沒在2020年12月賬上計提年終獎,當(dāng)然也沒報個稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個人一個人發(fā)了3萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說說具體的分錄,還有這個肯定涉及個稅的問題。。。
老師,我還是剛才問你那個3萬年終獎問題的。按你說的計提年終獎帶小數(shù)點的,有點假,這個人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎計提。那我在更正2020年12月報表的時候,合并工資申報,他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報,然后這個月扣個稅,等于說是公司替他先交了個稅,然后他再還回來,我理解的對不對?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
這個還要改報表吧?太麻煩
改個稅申報表,其他不需要
具體的這個個稅怎么算呢?
年終獎單獨申報的話,30000*3%
年終獎是合并工資申報,這個人交的個稅比較少。比如說他的每個月工資稅前工資是8000,然后社保是840公積金是450,專項附加扣除是房貸1000,贍養(yǎng)老人1000,然后加上這個30000怎么算呢?
那你要先算出來這個人年收入加獎金一共是多少,然后減去這些扣除看應(yīng)納稅所得額是多少,去乘對應(yīng)稅率
(8000-840-450-2000)*12+30000-60000=26520 26520*0.03=795.6,這是年終獎合并工資應(yīng)該交的稅。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?分錄。
分錄在第一個回復(fù)就已經(jīng)給你寫了同學(xué)
你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅 我是說具體的數(shù)據(jù)呀,你看他實際發(fā)的年終獎是3萬(銀行存款),還有涉及這個個稅(795.6),那我應(yīng)該怎么做呢?
借:以前年度損益調(diào)整30000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000-795.6 應(yīng)交稅費-個稅795.6
可是這個員工實際收到了3萬塊錢呀,怎么弄呢?讓他退回來還是怎么辦?
是的,要把他的個稅退回來。
可是銀行回單上付款是3萬呢,我這樣做的話銀行回單又對不上啊
同學(xué),你退回來一部分,那實際付款就不是3萬了。
那他還回來也是3月了,我現(xiàn)在做2月份的賬,借:以前年度損益調(diào)整30000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000-795.6 應(yīng)交稅費-個稅795.6 我同時做個借:其他應(yīng)收款795 貸:銀行存款795.6.6 2月份那個付款3萬的回單就附在后面。 等到3月份這個員工把個稅的錢還回來,我再把其他應(yīng)收款沖掉行嗎? 另外我改個稅申報表是跟去大廳更正申報12月的個稅報表嗎?
是的,等到3月份這個員工把個稅的錢還回來再沖 時間比較久了要去大廳更正
那我說的2月份我做一筆計提發(fā)放工資的,一筆計入其他應(yīng)收款的,是對的吧? 還有我才發(fā)現(xiàn)你這個以前年度損益,調(diào)整應(yīng)該還要做一筆什么分錄,然后把它沖平吧?具體的數(shù)字呢?
是對的,借:利潤分配-未分配利潤30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000