您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅(如有)
老師,我們是開發(fā)企業(yè),今年三月份開發(fā)項目上就有工人和領(lǐng)導(dǎo),可是當(dāng)時財務(wù)沒就緒,也沒計提,到現(xiàn)在也沒發(fā)過工資,我們也是暫時先記的往來,想問一下,到時候這個工資我該怎么給人家處理,年底肯定要把今年的發(fā)完,那樣不是就產(chǎn)生個稅了嗎?我該怎么給他們做這個賬,因為現(xiàn)在也沒有在網(wǎng)上給他們報過個稅
老師,有一個員工2020年6月份的時候已經(jīng)離職了,已經(jīng)做了非正常,但是上個月我發(fā)放員工獎金的時候又個稅端把這個員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報上個月的獎金發(fā)現(xiàn)他的累計收入0, 也就是說之前的累計收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費用又是累計到11月,這個是不是有什么問題呢?
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時候跟老板講過了,有年終獎要先計提,他當(dāng)時沒說給這兩個人發(fā),我就沒在2020年12月賬上計提年終獎,當(dāng)然也沒報個稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個人一個人發(fā)了3萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說具體的分錄,還有這個肯定涉及個稅的問題
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時候跟老板講過了,有年終獎要先計提,他當(dāng)時沒說給這兩個人發(fā),我就沒在2020年12月賬上計提年終獎,當(dāng)然也沒報個稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個人一個人發(fā)了3萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說說具體的分錄,還有這個肯定涉及個稅的問題。。。
老師,我還是剛才問你那個3萬年終獎問題的。按你說的計提年終獎帶小數(shù)點的,有點假,這個人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎計提。那我在更正2020年12月報表的時候,合并工資申報,他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報,然后這個月扣個稅,等于說是公司替他先交了個稅,然后他再還回來,我理解的對不對?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
假如按我算的,他的個稅是795.6。2月份的時候發(fā)了3萬(銀行存款)但是如果計提3萬的話,扣了個稅,實際是應(yīng)該發(fā)30000-7695.6才對,那這個,個稅的錢,他應(yīng)該還回來吧? 那他還回來也是3月了,我現(xiàn)在做2月份的賬,借:以前年度損益調(diào)整30000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000-795.6 應(yīng)交稅費-個稅795.6 我同時做個借:其他應(yīng)收款795 貸:銀行存款795.6.6 2月份那個付款3萬的回單就附在后面。 等到3月份這個員工把個稅的錢還回來,我再把其他應(yīng)收款沖掉行嗎? 另外我改個稅申報表是跟去大廳更正申報12月的個稅報表嗎?
是的 個人所得稅的錢應(yīng)該退回 這樣賬務(wù)處理可以的 請問年終獎什么時候發(fā)放的?
老師,你沒有看問題嗎?2020年12月的時候根本沒有計提,然后老板私自在2021年2月發(fā)了年終獎
那您現(xiàn)在更正下12月份的申報表 可以自己在申報系統(tǒng)更正 不需要去大廳? 第二次說了 2月份
就是說我現(xiàn)在是可以自己在系統(tǒng)里改的嗎?老師,你們那邊有這樣操作過嗎?有一次我改印花稅的時候,我們這邊的客服說不建議作廢,建議去大廳更正。
印花稅跟個人所得稅申報不一樣? 我這邊是一直在扣繳端自己操作的
1.那我這邊就是我自己在扣繳端自己操作,然后改2020年12月的個稅報表,然后是系統(tǒng)自動扣款? 2.如果是電腦端自己公司操作,不行的話去大廳更正申報,那稅局肯定會讓我現(xiàn)場補交稅款的吧?如果現(xiàn)場補交稅款,肯定是刷的個人的銀行卡,那這樣的話我的分錄就是直接是借:應(yīng)付職工薪酬貸30000貸:銀行存款30000,就不涉及個稅了吧? 我在稅局補交多少稅款,就讓那個員工還給我就行了吧,私下?
自己在扣繳端自己操作,然后改2020年12月的個稅報表,然后是系統(tǒng)自動扣款 電腦端自己公司操作,不行的話去大廳更正申報 是從單位三方協(xié)議賬戶扣款的?
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅(如有) 這個不涉及企業(yè)所得稅嗎?我們2020年的時候是盈利的,按的是小型微利企業(yè)5%交的企業(yè)所得稅
匯算清繳的時候調(diào)表后一起寫所得稅分錄就好了
我們有一個大致的估算,匯算清繳的時候是會退稅的,你是說到時候?qū)嶋H收到退稅多少再寫嗎? 另外涉及這個年終獎的,假如說一個人的3萬,這個5050表怎么填?
是的?到時候?qū)嶋H收到退稅多少再寫 按照這次申報的金額加上后填寫啊
你是說5050這張表,賬載金額原來的基礎(chǔ)上加6萬,實際發(fā)生額加6萬,稅收金額加6萬,納稅調(diào)整額是0,這樣寫對嗎?
是的 這樣填寫對的哈
那你看一下,我可不可以計提年終獎,30927.84,這個采用的是年終獎單獨申報,這樣的話就是員工實際到手的金額是3萬,他就不用給公司退個稅了。 我在自然人扣繳客戶端更正2020年12月的個稅報表,補做一個年終獎,單獨申報的。然后系統(tǒng)扣一下個稅。這個錢從公司賬戶出。 借:以前年度損益調(diào)整30927.4 貸:應(yīng)付職工薪酬30927.84 借:利潤分配-未分配利潤30927.84 貸:以前年度損益調(diào)整30927.84 借:應(yīng)付職工薪酬30927.84 貸:銀行存款30000 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅(如有)927.84
可以那您說的這樣處理
那我還想問一下就是年終獎計提30927.84,假不假?有沒有稅收風(fēng)險?
這個是有點哈 一般是不會有小數(shù)點的 但是如果有年終獎發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 比如按照銷售提成之類的 也可以的