作廢原則是不需要做賬,這個作廢發(fā)票 ,是需要退回給對方
2月份已認證發(fā)票有一張,供應(yīng)商月底又作廢了。那我們應(yīng)該怎么做賬?需要附帶什么資料做憑證呢?
老師您好!公司是一家出口貿(mào)易公司,供應(yīng)商當(dāng)月開了發(fā)票后月底又做廢了,可是我們公司已經(jīng)電子認證并辦理了退稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師您好,想咨詢你個問題,我們有一家供應(yīng)商因為政策原因要作廢發(fā)票,但是我們2月已經(jīng)掛賬認證了,需要我這邊購買方操作嗎?有什么辦法
老師,請問一下我們公司2023年3月收到一張紙質(zhì)專票,8月份的時候已經(jīng)認證抵扣了,一直沒有做賬也沒有付款?,F(xiàn)在老板說對方做的資料不符合我們的要求,不跟他做了,對于那樣已經(jīng)認證的發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師我們在2月份開了一張增值稅專用發(fā)票,在8月份對方退回了,他們也沒有抵扣,我們在8月份作廢了發(fā)票,8月份也沒對這個票做任何處理,現(xiàn)在感覺不對,還沒有平賬呢,如果做個負數(shù)沖了2月份的發(fā)票憑證,稅務(wù)上應(yīng)該怎么申報?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
是已抵扣的發(fā)票又作廢了,申報需要調(diào)出來嗎?
可以直接撤銷就可以啦。
你這個可以撤銷抵扣,
是上個月已抵扣了,然后抵扣申報之后才沖紅作廢的
對方是開紅字還是這個作廢,作廢是不需要做賬,作廢和開紅字有區(qū)別, 這個勾選所屬期是幾時 ,
是不是2月,這個現(xiàn)在申報是2月稅你這個直接撤銷勾選就可以,
所屬期1月份抵扣的,就是2月初認證了,然后2月底沖紅了
那這個對方開紅字,那你這個需要對方開紅字發(fā)票給你們2聯(lián),你申報進項稅額表下面進項稅額轉(zhuǎn)出,
做賬做借xx 負數(shù),貸xx 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,