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老師我們?cè)?月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,在8月份對(duì)方退回了,他們也沒(méi)有抵扣,我們?cè)?月份作廢了發(fā)票,8月份也沒(méi)對(duì)這個(gè)票做任何處理,現(xiàn)在感覺(jué)不對(duì),還沒(méi)有平賬呢,如果做個(gè)負(fù)數(shù)沖了2月份的發(fā)票憑證,稅務(wù)上應(yīng)該怎么申報(bào)?

2024-10-03 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-03 21:30

您好,我們還是開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票么,隔月也是開(kāi)紅字發(fā)票,不能作廢哦。賬務(wù)就是把原分錄紅沖了,增值稅申報(bào)就簡(jiǎn)單了,就是本月藍(lán)字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來(lái)申報(bào)增值 稅的

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快賬用戶5537 追問(wèn) 2024-10-03 21:32

老師我們?cè)诎嗽路菀呀?jīng)作廢了那種發(fā)票,該怎么補(bǔ)救呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-03 21:32

您好,不會(huì)的,隔月是作廢不了的,一定是紅字發(fā)票的

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快賬用戶5537 追問(wèn) 2024-10-03 21:35

可是八月申報(bào)時(shí)沒(méi)有看到那個(gè)紅字發(fā)票數(shù)據(jù)呢?是自動(dòng)在銷項(xiàng)稅額里面抵減了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-03 21:36

您好,是的,就是?自動(dòng)在銷項(xiàng)稅額里面抵減,附表1是自動(dòng)讀入的

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快賬用戶5537 追問(wèn) 2024-10-03 21:40

好的,我明天看看申報(bào)里面有沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示,可是我八月份沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄平賬,我9月份應(yīng)該怎么做好呢老師

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齊紅老師 解答 2024-10-03 21:42

您好,在把紅沖的分錄補(bǔ)在8月的,不補(bǔ)的話,我們的賬表就不相符了

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快賬用戶5537 追問(wèn) 2024-10-03 21:47

好的,謝謝老師我八月交增值稅是已經(jīng)實(shí)交了是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額交的稅,補(bǔ)完這個(gè)分錄,會(huì)不會(huì)賬上和實(shí)交交稅額有個(gè)差額???

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齊紅老師 解答 2024-10-03 21:48

您好,補(bǔ)上這個(gè)分錄才沒(méi)有差異,不補(bǔ)這個(gè)分錄是有差異的,賬表會(huì)不相符的

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您好,我們還是開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票么,隔月也是開(kāi)紅字發(fā)票,不能作廢哦。賬務(wù)就是把原分錄紅沖了,增值稅申報(bào)就簡(jiǎn)單了,就是本月藍(lán)字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來(lái)申報(bào)增值 稅的
2024-10-03
你好,可以把發(fā)票給對(duì)方,讓對(duì)方再重新蓋一下章。
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