您好,我們還是開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票么,隔月也是開(kāi)紅字發(fā)票,不能作廢哦。賬務(wù)就是把原分錄紅沖了,增值稅申報(bào)就簡(jiǎn)單了,就是本月藍(lán)字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來(lái)申報(bào)增值 稅的
老師,我八月份開(kāi)了一張專票,我已經(jīng)做了帳,這個(gè)月對(duì)方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來(lái),他們沒(méi)有進(jìn)行抵扣勾選,現(xiàn)在發(fā)票我收到了,我應(yīng)該怎么操作
請(qǐng)問(wèn):我們2月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開(kāi)出去的,今年2月份退回了),2月份沒(méi)有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
老師,我們?cè)?月份開(kāi)票的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票全都蓋成了財(cái)務(wù)專用章,對(duì)方也現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票目前還沒(méi)有抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?已經(jīng)不能作廢了,我們也都正常報(bào)稅了。
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
小規(guī)模納稅人,8月31日代開(kāi)了一張專票,因一些原因,該票當(dāng)天被作廢,稅款是個(gè)人微信支付的,沒(méi)有退回,9月份又開(kāi)具了相同的發(fā)票,稅款是用的8月31日作廢的稅款抵扣的。想問(wèn)一下老師:我做賬的時(shí)候是只做9月份的還是在8月份的也要做出來(lái),如果8月份也要做出該筆業(yè)務(wù),那憑證后邊的附件應(yīng)該怎么放
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
老師我們?cè)诎嗽路菀呀?jīng)作廢了那種發(fā)票,該怎么補(bǔ)救呢?
您好,不會(huì)的,隔月是作廢不了的,一定是紅字發(fā)票的
可是八月申報(bào)時(shí)沒(méi)有看到那個(gè)紅字發(fā)票數(shù)據(jù)呢?是自動(dòng)在銷項(xiàng)稅額里面抵減了嗎?
您好,是的,就是?自動(dòng)在銷項(xiàng)稅額里面抵減,附表1是自動(dòng)讀入的
好的,我明天看看申報(bào)里面有沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示,可是我八月份沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄平賬,我9月份應(yīng)該怎么做好呢老師
您好,在把紅沖的分錄補(bǔ)在8月的,不補(bǔ)的話,我們的賬表就不相符了
好的,謝謝老師我八月交增值稅是已經(jīng)實(shí)交了是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額交的稅,補(bǔ)完這個(gè)分錄,會(huì)不會(huì)賬上和實(shí)交交稅額有個(gè)差額???
您好,補(bǔ)上這個(gè)分錄才沒(méi)有差異,不補(bǔ)這個(gè)分錄是有差異的,賬表會(huì)不相符的