紅沖借管理費用 -50萬 貸應付——暫估-50 再做一筆發(fā)票,借管理費用? 35? 貸應付 35
去年暫估費用:借管理10萬,貸應付暫估,今年收到發(fā)票16萬,還有進項稅費,如何做賬,第一步我是把去年的借管理-10,貸應付-10,請問后面該怎么做?
小企業(yè)會計準則,去年暫估了成本,借:成本50 貸:應付賬款~暫估50,今年只收回了20萬,拿到票怎樣做賬務處理 匯算清繳的稅呢
去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
去年的時候暫估費用分錄,借:管理費用-暫估 20萬 貸:應付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬,另外5萬回不來了,清算清繳,賬務處理及分錄怎么寫?
老師去年底暫估了50萬(借:管理費用50萬,貸:應付-暫估),今年匯算前實際收到發(fā)票35萬,今年的發(fā)票怎么做賬呢
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
那這樣的話,就要增加今年的利潤額
同學,是這樣的,如果用到以前年度損益調整,不過實際工作中我們不用以前過渡
差額無票的那部分利潤在匯算的時候已經交了稅了,但是按照那個分錄做的話,今年就會額外增加10幾萬的利潤
會不會重復交稅了
不會,因為沖掉了呀。
去年底:借:管理費用50,貸:應付-暫估50 5月初收到發(fā)票:借:管理費用-50、貸:應付-暫估-50 重新做分錄:借:管理費用35、貸:應付-XX公司35
那上面這個分錄,還有部分余額,就是利潤去哪里了,怎么處理的
這個只能后期取得發(fā)票,