借:原材料 負數 貸:應付賬款 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)正數 根據發(fā)票的金額做上述的分錄。如果是前期的發(fā)票已經入賬,形成產成品,計入了主營業(yè)務成本,現在紅字發(fā)票來了,說明前期入的庫存商品的金額較大,多計入了主營業(yè)務成本。需要沖減主營業(yè)務成本,最后形成更多的利潤金額。
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現原材料質量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,公司現在有筆業(yè)務的成本當時公司剛成立的時候用現金采購的原材料,對方公司也沒有開票,然后做的產品已經賣給客戶了,現在要給客戶開票,但是我們賬上沒有原材料的發(fā)票,
老師,我們買的原材料出現了質量問題,現在供貨方紅沖發(fā)票開過來了,但是原材料我們已經投入生產做成成品賣給客戶了,這個發(fā)票我應該沖什么科目?還有當時購買的進項我們已經抵扣認證了?
老師,我們公司購買一批原材料在暫估里,已經全部領出,做了生產成本科目,這次供應商拿發(fā)票來有一部分折讓,這個折讓金額我是沖生產成本嗎
老師,我單位上個月購買的原材料運費進項稅已經認證勾選了,但是這個月對方紅沖了,原材料的運費已經隨著原材料單價一起進生產成本了,并且產品已經銷售了,成本多結轉了8萬,圖片是原分錄,我現在應該怎么做分錄
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產那些原來也沒有入帳,那現在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現負數如何重分類
不征稅收入是調增還是調減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎,應該先學哪個課件?
老師,我現在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數據報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
但是原先做成的成品都已經賣了,我們已經結轉銷售成本了
哦哦,對,沖減主營業(yè)務的,好的謝謝老師
你的說法完全正確,就是相當于前期多計入了主營業(yè)務成本,現在這種情況肯定是沖減主營業(yè)務成本了。
嗯嗯,好的,謝謝老師
祝學習進步,工作順利
還有老師,我現在單位剛開始接觸成本賬,學堂有類似成本的課程嗎
直接可以在會計學堂學習本行的成本核算實操內容。
老師,這個是我去年5月做的憑證,當時做錯了,我現在發(fā)現了,正確的做法應該是我鉛筆寫的數字,那今天我需要怎么調整,原材料都已經做成成品賣了,也結轉銷售成本了
只能沖銷更正法處理,就是沖掉前期的賬務處理,再按正確的金額做正確的分錄
那做錯的是去年的賬,我今年直接更正沒關系嗎?
直接這樣的更正,由于不影響利潤,直接沖紅更正法處理。
好的,謝謝老師
祝學習進步,工作順利