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老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來(lái),我做了暫估入賬,后來(lái)發(fā)票一部分開(kāi)來(lái),一部分還未開(kāi)(38萬(wàn))這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬(wàn))原先未開(kāi)的那部分票也不開(kāi)了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?

2020-12-08 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-08 14:13

你好: 你這個(gè)業(yè)務(wù)分開(kāi)描述下,后面有點(diǎn)亂。 使用原材料存在質(zhì)量問(wèn)題??蛻魬?yīng)該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應(yīng)商) 供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是多少,是38萬(wàn)元嗎? 賠款是多少。 原來(lái)38萬(wàn)發(fā)票也不開(kāi)了嗎? 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應(yīng)商退回去嗎?

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-08 14:30

原材料我們已經(jīng)做成成品了,就是原材料的票他們不來(lái)給我們了

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-08 14:31

然后做成的成品我們發(fā)給客戶,后來(lái)有質(zhì)量問(wèn)題,就把貨直接退到供應(yīng)商那里了,因?yàn)槭枪?yīng)商提供的原材料不好

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-08 14:32

38萬(wàn)是原材料原先過(guò)來(lái),我暫估的金額,實(shí)際供應(yīng)商發(fā)票不開(kāi)給我們了

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-08 14:33

賠款是180萬(wàn),直接沖減貨款了

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齊紅老師 解答 2020-12-08 14:41

你們這關(guān)系真是夠亂的。你們銷售給客戶,客戶退貨給別人,這不符合準(zhǔn)則要求。沒(méi)辦法給你提供建議。 主要是你們交易都是相互穿插,本來(lái)應(yīng)該退給你們的,退給別人,別人還不給你們發(fā)票。導(dǎo)致自己賬上的業(yè)務(wù)流程非常亂。

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-08 14:44

客戶退給了是我們供應(yīng)商啊,因?yàn)槲以牧暇褪俏覀児?yīng)商的

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-08 14:45

本來(lái)退到我們這里的,我們?cè)偻嘶氐焦?yīng)商,那不是一來(lái)一去增加運(yùn)費(fèi)嘛,所以就直接退到供應(yīng)商那里了

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齊紅老師 解答 2020-12-08 14:55

你好: 不能那樣。 供應(yīng)商甲,你公司乙,客戶丙。 1.原材料如果已經(jīng)加工,算乙公司的(因?yàn)槟愎具M(jìn)行加工了,有投入成本,不能直接給甲) 對(duì)于這部分成品只能退給乙,然后乙可以要求甲提供紅沖發(fā)票以及折讓結(jié)算款。 2.供應(yīng)商甲與乙一定要開(kāi)票,不能使用的原材料退回去,或者折價(jià)結(jié)算,按照結(jié)算價(jià)開(kāi)票。 每一步都需要有發(fā)票,或者有紅沖發(fā)票,不能直接退回去了,退回去的也應(yīng)當(dāng)是別人給你的東西。

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你好: 你這個(gè)業(yè)務(wù)分開(kāi)描述下,后面有點(diǎn)亂。 使用原材料存在質(zhì)量問(wèn)題??蛻魬?yīng)該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應(yīng)商) 供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是多少,是38萬(wàn)元嗎? 賠款是多少。 原來(lái)38萬(wàn)發(fā)票也不開(kāi)了嗎? 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應(yīng)商退回去嗎?
2020-12-08
借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)正數(shù) 根據(jù)發(fā)票的金額做上述的分錄。如果是前期的發(fā)票已經(jīng)入賬,形成產(chǎn)成品,計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在紅字發(fā)票來(lái)了,說(shuō)明前期入的庫(kù)存商品的金額較大,多計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,最后形成更多的利潤(rùn)金額。
2021-02-28
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 然后再做發(fā)票的,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。
2023-01-06
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 運(yùn)費(fèi):借原材料%2B進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2025-02-11
你好,這個(gè)有問(wèn)題的材料你們還在用嗎,
2020-11-02
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