借,固定資產(chǎn) 遞延收益 貸,銀行存款 退回調(diào)整 借,固定資產(chǎn) 貸,遞延收益 借,遞延收益 貸,銀行存款
凈額法下,因?yàn)榕c資產(chǎn)相關(guān)政府補(bǔ)助初始確認(rèn)時沖減相關(guān)資產(chǎn)賬面價值,所以退回時調(diào)整相關(guān)資產(chǎn)賬面價值。 怎么沖減?寫一下分錄。什么情況會退回?
10、下列說法中錯誤的是( ?。?。 A、在確定與合同成本有關(guān)的資產(chǎn)的減值損失時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)首先對按照其他相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)的、與合同有關(guān)的其他資產(chǎn)確定減值損失 B、與合同成本有關(guān)的資產(chǎn),減值準(zhǔn)備=賬面價值+(預(yù)期收回的剩余對價—估計(jì)將要發(fā)生的成本) C、以前期間減值的因素之后發(fā)生變化,使得計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù)的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)回原已計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,并計(jì)入當(dāng)期損益 D、轉(zhuǎn)回后的資產(chǎn)賬面價值不應(yīng)超過假定不計(jì)提減值準(zhǔn)備情況下該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回日的賬面價值
下列說法中錯誤的是( ?。?。 A、在確定與合同成本有關(guān)的資產(chǎn)的減值損失時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)首先對按照其他相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)的、與合同有關(guān)的其他資產(chǎn)確定減值損失 B、與合同成本有關(guān)的資產(chǎn),減值準(zhǔn)備=賬面價值+(預(yù)期收回的剩余對價—估計(jì)將要發(fā)生的成本) C、以前期間減值的因素之后發(fā)生變化,使得計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù)的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)回原已計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,并計(jì)入當(dāng)期損益 D、轉(zhuǎn)回后的資產(chǎn)賬面價值不應(yīng)超過假定不計(jì)提減值準(zhǔn)備情況下該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回日的賬面價值
有還沒有睡的老師嗎?詢問一個問題,在線急,辛苦了!謝謝 下列說法中錯誤的是( ?。?。 A、在確定與合同成本有關(guān)的資產(chǎn)的減值損失時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)首先對按照其他相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)的、與合同有關(guān)的其他資產(chǎn)確定減值損失 B、與合同成本有關(guān)的資產(chǎn),減值準(zhǔn)備=賬面價值+(預(yù)期收回的剩余對價—估計(jì)將要發(fā)生的成本) C、以前期間減值的因素之后發(fā)生變化,使得計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù)的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)回原已計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,并計(jì)入當(dāng)期損益 D、轉(zhuǎn)回后的資產(chǎn)賬面價值不應(yīng)超過假定不計(jì)提減值準(zhǔn)備情況下該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回日的賬面價值
2018年1月1日,南方公司以銀行存款822 000元收購非關(guān)聯(lián)方S公司100%流通在外的股權(quán),收購日,S公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為720 000元,其中,S公司固定資產(chǎn)(辦公樓)公允價值高于賬面價值72 000元(剩余壽命12年),一項(xiàng)未登記的專利價值20 000元(剩余壽命10年),S公司其他資產(chǎn)與負(fù)債公允價值與賬面價值相等。S公司的會計(jì)政策與南方公司的會計(jì)政策一致,年未對商譽(yù)進(jìn)行減值測試未發(fā)生減值。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi).? 要求:(1)計(jì)算2018年度S公司調(diào)整后的凈利潤、S公司調(diào)整后年末未分配利潤、權(quán)益法下南方公司對S公司投資的投資收益、權(quán)益法下南方公司長期股權(quán)投資年末金額、少數(shù)股東損益、少數(shù)股東權(quán)益權(quán)益年末余額以及購買日的商譽(yù)。(7個) ? (2)編制2018年度的南方公司編制合并財(cái)務(wù)報表的調(diào)整與抵銷分錄 (6個)
外地施工涉稅事項(xiàng)管理流程,怎么預(yù)繳稅金
進(jìn)口增值稅發(fā)生時和繳納的會計(jì)分錄怎么做?期末會有余額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師我現(xiàn)在遇到一個問題是,我6月底要出一批貨,現(xiàn)在公司名稱變更了法人變更了,營業(yè)執(zhí)照剛辦出,我用老的電子口岸卡可以嗎?
1-3月的成本發(fā)票,但是成本夠了,有部分我沒入賬,把它入到4月可以嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額是127.96,那么發(fā)票金額是多少呢
注冊有限責(zé)任公司是由個人+公司組成,這個跟有限責(zé)任公司是由幾個個人組成的,有什么差異
老師養(yǎng)殖戶共用一塊電表,電業(yè)局開給一個養(yǎng)殖戶發(fā)票,這個養(yǎng)殖戶再開給另幾家,這個養(yǎng)殖戶收到的電業(yè)局的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,我公司收到100萬,實(shí)收資本90萬 管理費(fèi)用10萬 收到款時我都記入了實(shí)收資本 借:銀行存款100 貸:實(shí)收資本100 計(jì)算應(yīng)付管理費(fèi)時:借:其他應(yīng)收款 10 貸:其他應(yīng)付款款-管理費(fèi) 然后其他應(yīng)收款沖了實(shí)收資本 借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)收款 付管理費(fèi)時 借:管理費(fèi)用 10 貸:銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了,沒辦法沖了,已經(jīng)付了,不欠管理費(fèi)了,您看我哪個環(huán)節(jié)錯了。
稅費(fèi)種核定里沒有印花稅呢,需要到大廳去核定一個印花稅嗎,我司是小規(guī)模納稅人,新能源做光伏的公司
老師好,請問現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得率的稅率政策是怎樣的呢?