你好,是的,沒有殘值是這樣計算的,
請問老師,我在最后一期計提折舊190時,還剩殘值10元,分錄是不是應該這樣做: 借:管理費用—折舊費200 貸:累計折舊 200 借:累計折舊6850 貸:固定資產(chǎn)6850
老師您好,我們是一般納稅人購買了鍋爐。單價為5萬元,不含稅為44,247.79元。如果按5%計提產(chǎn)值。我們?nèi)绻敲吭掠嬏嵴叟f,是用不含稅收入做計提嗎?具體計提的數(shù)額怎么算法不會了分錄:借管理費用~折舊費,貸固定資產(chǎn)~折舊費對嗎?
老師買了桌子辦公室桌這些是不是計入固定資產(chǎn)。 分錄接固定資產(chǎn) 貸銀行存款 次月計提折舊 借管理費用 貸累計折舊—辦公設備
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產(chǎn),計提折舊為5年, 那我次月計提折舊的分錄應該怎么寫啊,
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產(chǎn),計提折舊為5年, 那我次月計提折舊的分錄這樣寫可以不, 借管理費用—辦公費用 貸累計折舊這樣可以不
老師抖音到賬扣了手續(xù)費可以直接做借銀行存款借管理費用手續(xù)費貸主營業(yè)務收入這樣對嗎
老師,我們是供應鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個人用來經(jīng)營養(yǎng)豬,租期5年。請問我們作為出租方,是直接做簡單的租賃業(yè)務,對方個人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對方嗎?
個人獨居業(yè),個人獨資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費用300,沒有請員工,老板自己看店鋪,那他這個季度要納什么稅?
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應收賬款未達賬款貸預收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務局的報關單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
低于2000元的電子產(chǎn)品可以一次性做入費用或計提不
你好,是的,可以這樣處理的,