你好,可以這樣寫分錄
老師買了桌子辦公室桌這些是不是計入固定資產(chǎn)。 分錄接固定資產(chǎn) 貸銀行存款 次月計提折舊 借管理費用 貸累計折舊—辦公設(shè)備
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產(chǎn),計提折舊為5年, 那我次月計提折舊的分錄應(yīng)該怎么寫啊,
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產(chǎn),計提折舊為5年, 那我次月計提折舊的分錄這樣寫可以不, 借管理費用—辦公費用 貸累計折舊這樣可以不
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產(chǎn),計提折舊為5年, 次月計提,是不是每個月按200元計提, 借管理費用 辦公費用 200元 貸累計折舊200元
5萬元的實木辦公桌可不可以一次記了管理費用,還是得計固定資產(chǎn)月月折舊呢?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?