你好 你們之前購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 有考慮這個(gè)殘值沒(méi)有 ?
請(qǐng)問(wèn)老師,我在最后一期計(jì)提折舊190時(shí),還剩殘值10元,分錄是不是應(yīng)該這樣做: 借:管理費(fèi)用—折舊費(fèi)200 貸:累計(jì)折舊 200 借:累計(jì)折舊6850 貸:固定資產(chǎn)6850
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊? 還有一種是不提折舊直接進(jìn)入費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)課本上提折舊的時(shí)候,報(bào)表項(xiàng)目用,借累計(jì)折舊,貸 管理費(fèi)用,老師講課講的是,借固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 貸 管理費(fèi)用,那考試的時(shí)候到底是用累計(jì)折舊還是用固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊???
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)的折舊費(fèi),分錄是不是,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊
老師 每月計(jì)提累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣的 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理/銷售費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開(kāi)票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
就是最初留的殘值
下面那個(gè)分錄的摘要是寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)折舊嗎?
你好 你們現(xiàn)在是要變賣(mài)固定資產(chǎn)嗎。 你不是變賣(mài)就留著殘值在賬上就行了。 等著以后變賣(mài)或者報(bào)廢在處理i。
那意思我最后一期的折舊還是像以前那樣計(jì)提,殘值留著不管,等所有折舊計(jì)提完,賬上就只留有固定資產(chǎn)和所有殘值?
你好 是的 殘值你別跑去去全部處理。 正常掛著就行 等著以后變賣(mài)或者報(bào)廢在處理i
哦,好的,謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你