你好,是先給你提前開(kāi)票了嗎
供應(yīng)商開(kāi)了兩張500萬(wàn)的發(fā)票過(guò)來(lái),大概三個(gè)月可以用完。一個(gè)月只要300多萬(wàn)的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開(kāi)附在憑證后面。我們是購(gòu)原材料生產(chǎn)混凝土,所以基本是一個(gè)月材料一個(gè)月送,不會(huì)有什么原材料庫(kù)存
供應(yīng)商開(kāi)了兩張500萬(wàn)的發(fā)票過(guò)來(lái),大概三個(gè)月可以用完。一個(gè)月只要300多萬(wàn)的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開(kāi)附在憑證后面。我們是購(gòu)原材料生產(chǎn)混凝土,所以基本是一個(gè)月材料一個(gè)月送,不會(huì)有什么原材料庫(kù)存。提前開(kāi)了幾個(gè)月的票給我們,是我們一直合作的供應(yīng)商,能不能發(fā)生多少掛多少?然后復(fù)印一份發(fā)票寫(xiě)上2月份300多萬(wàn)剩下100多萬(wàn)用于3月份
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師 我們之前買(mǎi)的材料有些是預(yù)定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買(mǎi)了10萬(wàn)的材料 其中2萬(wàn)是預(yù)定的材料款 貨還沒(méi)收到 我們根據(jù)入庫(kù)明細(xì)導(dǎo)入發(fā)票 所以記賬的時(shí)候 是做了8萬(wàn)的材料款 剩余2萬(wàn)是弄其他科目去了 然后供應(yīng)商開(kāi)的是10萬(wàn)的發(fā)票 現(xiàn)在這個(gè)月 我們送貨是7萬(wàn) 開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票 我們應(yīng)付她5萬(wàn)塊錢(qián) 問(wèn) 這2萬(wàn)怎么調(diào)過(guò)來(lái)?
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷(xiāo)貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷(xiāo)售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷(xiāo)售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槲野褜?shí)收資本調(diào)平了
老師以前期間認(rèn)證的發(fā)票 ,還能查到明細(xì)嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過(guò)限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過(guò)限額前 限額是多少?
請(qǐng)問(wèn)怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶(hù)錢(qián)不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒(méi)有什么影響,前邊一直有發(fā)
是的,提前開(kāi)了幾個(gè)月的票給我們,是我們一直合作的供應(yīng)商
那可以都放在放到那月處理的
不用分開(kāi),賬上用應(yīng)付賬款體現(xiàn)就可以了
但是原材料沒(méi)那么多,所以不能放在應(yīng)付賬款那里那么多
那你就500一張貼著,怎么都要掛應(yīng)付賬款的
能不能發(fā)生多少掛多少?然后復(fù)印一份發(fā)票寫(xiě)上2月份300多萬(wàn)剩下100多萬(wàn)用于3月份,因?yàn)閽鞈?yīng)付賬款跟我們每月的付款對(duì)不上,還有原材料對(duì)不上
不能這樣的,這樣會(huì)看得特別混亂,以后查找起來(lái),或者交接會(huì)有出錯(cuò)