你好 收到材料 借:原材料 貸:應付賬款—暫估應付款 收到發(fā)票 沖暫估,然后 借:原材料 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 貸:應付賬款-供應商
老師,請問下:原材料暫估入庫,隔多長時間收到進項發(fā)票才是稅法允許的周期? 現(xiàn)實中,2019年的原材料100萬暫估入庫,雙方約定何時計劃付款何時開發(fā)票,計劃付多少就開多少金額的發(fā)票。供應商2020年4月份開了70萬的發(fā)票,本來計劃20年4月份付款,但是由于資金緊張,到9月份了還沒付款,供應商回復70萬付完后,尾款30萬什么時候計劃付什么時候再補開票。前前后后我方暫估入庫了將近一年了, 這種情況是真實情況,均是雙方真實意思表示,非雙方惡意為之,是否可以。按照稅法要求是否允許這么長時間的暫估?
公司以前設有內(nèi)賬,以前的原材料煤由于票沒法弄到,公司不正規(guī),以前也一直沒有交過企業(yè)所得稅,一直沒有讓供應的那個人開票,外賬一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過這個材料,今年我接手了,發(fā)現(xiàn)了這個問題,但當時也沒有在意,今年公司開始盈利,我現(xiàn)在想讓供應商開煤的發(fā)票,但感覺有點遲了,他可以開票,但以前對公賬戶一直沒有和這個公司的銀行流水,都是個人賬戶付的款,且4月已經(jīng)開工,我要從今年4月開始結(jié)轉(zhuǎn)煤的話,至少需要100萬元的煤才夠結(jié)轉(zhuǎn),這個怎么辦。 我們是瀝青混合料拌合站,煤是用來燒爐加熱的。
供應商開了兩張500萬的發(fā)票過來,大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產(chǎn)混凝土,所以基本是一個月材料一個月送,不會有什么原材料庫存
供應商開了兩張500萬的發(fā)票過來,大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產(chǎn)混凝土,所以基本是一個月材料一個月送,不會有什么原材料庫存。提前開了幾個月的票給我們,是我們一直合作的供應商,能不能發(fā)生多少掛多少?然后復印一份發(fā)票寫上2月份300多萬剩下100多萬用于3月份
我是剛?cè)肼毜慕ò矔?,上個月庫管將供應商送過來的電子發(fā)票重復打印了一次,當天與其他送貨單和發(fā)票一塊拿過來給會計審核并做付款申請(這家公司以前財務沒要求入庫單做賬,當天庫管做了重復打印發(fā)票和重復記庫存臺賬的行為),這樣造成多付了13萬元的鋼材款給對方,對方知道后還是主動告訴我方多付了,老板讓我寫個制度來規(guī)范下材料庫房的財務流程,我知道他們少了“材料入庫單的填寫工作”,請問老師材料庫房財務流程的資料分享嗎?
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開票時老是說額度不夠,請問提額申請要提交什么材料,除客戶運輸合同外
老師,沒有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個收據(jù)要符合什么要求?
管理費用—開辦費,表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務有什么特殊
期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個科目
請問老師給實習生發(fā)報酬報個稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈嗎?需要開票嗎 怎么開票?
如何在手機下載個稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報嗎?簽了合同后 物業(yè)費不合理的漲價
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點3.6.9,那么開1個點專票我們能抵扣嗎
老師就是個人做拍攝剪輯,可以去稅務局代開發(fā)票撒,因為合同金額可能有個三四十萬,但是是要分個4個月才能完成,個人去開發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點稅款啦?
意思是2月份多開了600多萬的票過來,但材料沒到。意思多開了兩個月了票過來
把后面的收到發(fā)票挪到前面來 借:應交稅費-應交增值稅- 進項稅 貸:應付賬款-供應商 收到材料 借:原材料(不含稅) 貸:應付賬款—供應商
我們是簡易征收的
全額入成本,沒有進項稅
2. 貨物未到發(fā)票已到的會計分錄: 借:在途物資 貸:應付賬款 3. 收到貨物到時的會計分錄: 借:原材料(或庫存商品) 貸:在途物資