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供應商開了兩張500萬的發(fā)票過來,大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產(chǎn)混凝土,所以基本是一個月材料一個月送,不會有什么原材料庫存。提前開了幾個月的票給我們,是我們一直合作的供應商,能不能發(fā)生多少掛多少?然后復印一份發(fā)票寫上2月份300多萬剩下100多萬用于3月份

2021-02-26 19:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-26 19:59

你好 收到材料 借:原材料 貸:應付賬款—暫估應付款 收到發(fā)票 沖暫估,然后 借:原材料 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 貸:應付賬款-供應商

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快賬用戶8220 追問 2021-02-26 20:04

意思是2月份多開了600多萬的票過來,但材料沒到。意思多開了兩個月了票過來

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齊紅老師 解答 2021-02-26 20:10

把后面的收到發(fā)票挪到前面來 借:應交稅費-應交增值稅- 進項稅 貸:應付賬款-供應商 收到材料 借:原材料(不含稅) 貸:應付賬款—供應商

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快賬用戶8220 追問 2021-02-26 20:26

我們是簡易征收的

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快賬用戶8220 追問 2021-02-26 20:26

全額入成本,沒有進項稅

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齊紅老師 解答 2021-02-26 20:55

2. 貨物未到發(fā)票已到的會計分錄: 借:在途物資 貸:應付賬款 3. 收到貨物到時的會計分錄: 借:原材料(或庫存商品) 貸:在途物資

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你好 收到材料 借:原材料 貸:應付賬款—暫估應付款 收到發(fā)票 沖暫估,然后 借:原材料 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 貸:應付賬款-供應商
2021-02-26
你好,是先給你提前開票了嗎
2021-02-26
您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進項稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進項稅入賬,相當于我們材料便宜了100元 ,應付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
你好,這個不屬于建筑服務,機械費用的話,這個是機械租賃,這個帶著操作員嘛。
2023-10-27
你好,這個是行業(yè)特殊性,你可以合理跟稅務局解釋的呢,因為是按工期來,不是按生產(chǎn)銷售
2022-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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