您好,開通了就要申報(bào)稅費(fèi)的
您好老師,一般納稅人建筑公司,這個(gè)月有開簡(jiǎn)易征收勞務(wù)專用發(fā)票,稅率3%;有開普通發(fā)票是在小規(guī)模期間的業(yè)務(wù),之前做了未開票收入,也預(yù)交了稅款;也有開9%稅率專票,這個(gè)月稅款應(yīng)該怎么交?
2月專票多開了,把所屬3月的票也開上了,現(xiàn)在要申報(bào)2月增值稅,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,有哪些解決辦法?
你好請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)普通發(fā)票開錯(cuò)了:有2個(gè)月了能退稅嗎
老師,我想問(wèn)一下普通發(fā)票今年12月份開了票,明年2月3月入帳也可以用吧?
辦個(gè)有限公司。3年了開了2 次發(fā)票,想稅務(wù)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你