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老師請(qǐng)問下 去年金稅盤的費(fèi)用我會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸:管理費(fèi)用 未抵扣現(xiàn)在抵扣的話怎么做分錄呀

2020-08-06 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 14:49

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免 貸:管理費(fèi)用

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你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免 貸:管理費(fèi)用
2020-08-06
您好, 有的地區(qū)有退稅的政策,如果您符合退稅,您就做原來繳費(fèi)時(shí)相反的分錄就可以了,
2020-09-23
分錄與數(shù)字,沒問題啊。
2021-12-29
您好,這個(gè)你們計(jì)提增值稅的時(shí)候一起做就行了
2023-02-17
你好,你在20年已經(jīng)做好了所有的分錄了。這是對(duì)的。但是如果是一般納稅人,需要在20年5月份申報(bào)增值稅時(shí)填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表?,F(xiàn)在抵扣了。財(cái)務(wù)上不用再做分錄了。只是在現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表里的實(shí)際抵扣額就行。學(xué)堂里的增值稅申報(bào)課程里也有這樣的內(nèi)容講解,有時(shí)間你也可以去看看,很容易看懂
2021-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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