同學(xué),你好 你當(dāng)初入固定資產(chǎn)的分錄是什么
請教一個問題 檸檬云財務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會到下一個月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計提后處置固定資產(chǎn)呢?
2016年有個東西其實不是我們單位的固定資產(chǎn),但是當(dāng)時會計誤計入固定資產(chǎn)了,2020年稅務(wù)上查出來這個固定資產(chǎn)不對,然后把16-19年提的累計折舊都調(diào)增了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆固定資產(chǎn),累計折舊怎么處理?
請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊,現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,21年的固定資產(chǎn),我在記錄時候,沒有計入固定資產(chǎn),卻把它計入了制造費用,折舊費,當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn),然后這個固定資產(chǎn)對應(yīng)的每月累計折舊,是正常計提的,可是固定資產(chǎn)科目里卻缺了這個數(shù)額
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實繳,4月同時轉(zhuǎn)讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進(jìn)了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負(fù)債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,
借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款
同學(xué),你好 紅字沖掉
那銀行存款怎么處理?
同學(xué),你好 你當(dāng)初付出去,現(xiàn)在錢要收回來嗎?
不收啊,也收不回來啊
同學(xué),你好 你的意思是,你們付錢買了固定資產(chǎn),現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)不入賬,錢也收不回來?