你如果正常入固定資產(chǎn),你的會(huì)計(jì)分錄寫一下是什么
2016年有個(gè)東西其實(shí)不是我們單位的固定資產(chǎn),但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)誤計(jì)入固定資產(chǎn)了,2020年稅務(wù)上查出來這個(gè)固定資產(chǎn)不對(duì),然后把16-19年提的累計(jì)折舊都調(diào)增了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆固定資產(chǎn),累計(jì)折舊怎么處理?
老師我在每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)時(shí) 分錄是 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)—固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 —通用設(shè)備 但是我發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動(dòng),累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)折舊分開的 這是怎么回事
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
老師,21年的固定資產(chǎn),我在記錄時(shí)候,沒有計(jì)入固定資產(chǎn),卻把它計(jì)入了制造費(fèi)用,折舊費(fèi),當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),然后這個(gè)固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的每月累計(jì)折舊,是正常計(jì)提的,可是固定資產(chǎn)科目里卻缺了這個(gè)數(shù)額
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,但入賬時(shí)沒把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問,請(qǐng)問知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
我就是本來是入固定資產(chǎn),但我輸入錯(cuò)了,輸入進(jìn)制造費(fèi)用了,
你把你當(dāng)時(shí)寫的科目寫一下,再把正常的科目寫一下,我看怎么能改一下
借,制造費(fèi)用,累計(jì)折舊,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付,正確的應(yīng)該,借,固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng),貸,應(yīng)付,然后這歌只要費(fèi)用當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了,制造費(fèi)用沒有余額,現(xiàn)在還過年了
你這個(gè)錯(cuò)的有點(diǎn)過了,這個(gè)借方制造費(fèi)用,怎么還有累計(jì)折舊了?計(jì)提折舊應(yīng)該借制造費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,你這個(gè)在借方是怎么理解的? 金額大嗎,如果不是很大的,直接紅沖之前的分錄,重新做正確的分錄,如果是金額特別大的,你這個(gè)沒有辦法紅沖,只能是改賬,要重新改賬,把財(cái)務(wù)報(bào)表作廢了重新申報(bào),去稅務(wù)局做更正申報(bào)
我沒法紅沖呢,因?yàn)槟壳皝碚f,制造費(fèi)用科目余額是0,我紅沖掉,就是負(fù)數(shù)了,這個(gè)是我沒有檢查導(dǎo)致的,當(dāng)時(shí)做了好幾個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)去,就這個(gè)做錯(cuò)了。金額在五萬左右
紅沖的話,你今年就會(huì)有制造費(fèi)用負(fù)數(shù)五萬,你看有沒有發(fā)生制造費(fèi)用能掩蓋住這個(gè)金額,要是沒有,就不太好辦了
可以,每個(gè)月工資可以計(jì)提超過五萬,如果我計(jì)提過后可以有五萬,我就直接,固定資產(chǎn)和制造費(fèi)用對(duì)沖,對(duì)吧。第二個(gè)問題,如果我調(diào)整過后,固定資產(chǎn)就多了五萬,那我還需要調(diào)整在21年的匯算清繳里嗎,老師。
同學(xué),你好,不用動(dòng)了,直接改憑證吧
老師,你的意思是我直接對(duì)沖就行,然后這個(gè)固定資產(chǎn)多出來的五萬我不要放入21年的匯算清繳了,直接放入22年的匯算清繳里去了?就什么報(bào)表都不改動(dòng),這個(gè)固定資產(chǎn)真正對(duì)應(yīng)的折舊,就讓他在21年折舊點(diǎn)好了。
同學(xué),你好,理解對(duì)的,你改的話,怕你搞不來,直接先這樣,應(yīng)該不要緊的
感謝老師,謝謝。
同學(xué),你好,不客氣的