要的,要進(jìn)行賬務(wù)處理的
你好老師,我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒(méi)有信息,12月開(kāi)紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開(kāi)的發(fā)票。
老師,我司有開(kāi)票收入和無(wú)票收入,開(kāi)的紅沖發(fā)票需要賬務(wù)處理嗎
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報(bào)了未開(kāi)票收入,下月開(kāi)票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開(kāi)票收入,賬務(wù)處理做了未開(kāi)票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入的成本嗎?
公司之前部分客戶不需要發(fā)票所以直接確認(rèn)為無(wú)票收入了,現(xiàn)在客戶需要開(kāi)票,給他開(kāi)了,賬務(wù)要如何處理,紅沖之前的收入現(xiàn)在按開(kāi)票確認(rèn)嗎,但是報(bào)稅時(shí)收入和開(kāi)票數(shù)據(jù)匹配不上
老師,我4月開(kāi)出的發(fā)票,5月沖紅了,4月的賬務(wù)處理銷項(xiàng)也要把沖紅的金額和稅額算進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,收到補(bǔ)助是之前購(gòu)買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個(gè)電梯投資單位,這個(gè)電梯是他個(gè)人買的,沒(méi)有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。?cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō) 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計(jì)折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒(méi)有,這個(gè)怎么找啊?
老師你好,你說(shuō)其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目,有部分未預(yù)繳,對(duì)公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開(kāi)票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣,放在帳上有何影響,對(duì)稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計(jì)入實(shí)收資本嗎,不計(jì)入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒(méi)多少業(yè)務(wù),你說(shuō)我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒(méi)有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請(qǐng)問(wèn)老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工養(yǎng)老保險(xiǎn),有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思???
老師,紅沖的不能直接沖開(kāi)票收入嗎,剩余就是本月的銷項(xiàng)?
紅沖就是沖減收入及銷項(xiàng)稅啊