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公司之前部分客戶不需要發(fā)票所以直接確認為無票收入了,現(xiàn)在客戶需要開票,給他開了,賬務(wù)要如何處理,紅沖之前的收入現(xiàn)在按開票確認嗎,但是報稅時收入和開票數(shù)據(jù)匹配不上

2023-01-16 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 10:06

借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:06

未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

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快賬用戶5510 追問 2023-01-16 10:28

未開具發(fā)票填寫負數(shù)請問是填寫在哪一欄

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:31

一般納稅人附表一有一個未開具發(fā)票。

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快賬用戶5510 追問 2023-01-16 10:31

小規(guī)模納稅人 請問是填寫在第6欄嗎

小規(guī)模納稅人 請問是填寫在第6欄嗎
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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:32

哦,不是的,之前你申報的時候在40欄里面填寫的嗎?如果是的話,現(xiàn)在在第十欄里面填寫,也就是一正數(shù)一負數(shù),這個金額就不要申報了,只填寫其他的就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:32

不是40欄,是第十欄里面。

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快賬用戶5510 追問 2023-01-16 10:39

現(xiàn)在系統(tǒng)開票匯總數(shù)是48萬,賬上因為紅沖了無票收入只有43萬,在第10欄填報43萬可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:41

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5510 追問 2023-01-16 10:46

第10欄填報不上去,系統(tǒng)好像自動比對超過45萬元要填寫在12欄嗎

第10欄填報不上去,系統(tǒng)好像自動比對超過45萬元要填寫在12欄嗎
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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:48

去稅務(wù)局那邊申報的。

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:48

自己申報不了的,去稅務(wù)局申報。

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2023-01-16
您好, 紅沖未開票收入就行的
2023-06-30
您好,這個的話,是沖銷這個未開票收入,成為負數(shù)就可以的
2023-10-11
你好同學(xué),是的同學(xué)先將原先的收入的憑證紅沖再用現(xiàn)在的發(fā)票做一個憑證同學(xué)。
2021-03-02
您好 請問是客戶需要補開具發(fā)票的嗎
2021-02-26
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