你好 借:銀行存款 貸:補貼收入
增量留抵退稅,因產生退的增值稅稅額可以扣除抵減城建稅的繳納基數(shù),那這部抵減金額我怎么進行賬務處理呢
你好老師,我公司9月份進行留抵退稅,所有進項稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤的服務費280元是不是可以全額按照進項稅抵扣,3月已做賬務處理,但增值稅報表上因有進項稅,所以一直為享受減免,請問,9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎?賬務和增值稅報表該怎么弄?
財稅〔2018〕80號,對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 收退回的增值稅可以全部抵減是嗎,比如當月收到100萬,當月無需繳納增值稅,那當月就沒有抵減。次月需繳50萬,次抵減50萬后就不用交增值稅,還有50萬再繼續(xù)結轉以后月份抵減,是這樣嗎?
老師,因前期的增量留抵退稅政策,我公司將增量留抵稅額予以申請退稅,現(xiàn)在涉及需要繳納增值稅的時候,存在對應退稅部分附加稅予以遞減,這部分賬務如何處理
實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅的計稅依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額.怎么做賬務處理
老師,現(xiàn)在收到2024年開具的購進商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務局上面開票額度是一個月的還是一年的?下個月自動恢復額度嗎
為什么系統(tǒng)自動帶出來的廣告和業(yè)務宣傳費是全額調增,需要自己手動調嗎
請問一下,我們公司申請出口退稅,我們付款給貨運代理公司,他們開票給我們,但是沒有簽訂合同。稅務局要求跟貨運代理公司簽訂合同,但是這個貨運公司是客戶委托他們,沒有辦法跟我們工廠簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國際貨運運輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒有說要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財務負責人變更成法人可以不
老師,我賣了一個產品4931元含稅價,買的產品不含稅3100元,賣的產品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營業(yè)務收入4931 買的產品不含稅憑證 借主營業(yè)務成本3100 貸銀行存款3100 我做內賬這樣做可以嗎?
老師,有個員工報銷金額快遞費是97元,但是對方寄過來的時候跟我們報賬截圖是97元,對方使用了優(yōu)惠卷,最后實際支付了70元的快遞費,但是我們要給她報銷97元,因為優(yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個少的金額怎么辦?在5月份開出來的其他順豐發(fā)票也不能用進去吧?
老師,公司有一個員工銀行卡被銀行凍結了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號,個稅申報我們報的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風險嗎?我們需要怎么做能減少風險。 讓員工寫一個授權書,委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請幫忙指點一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產品含幾十元的代加工費怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費3000千 多,記入到營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時需要調增嗎?
那我這個月產生的附加稅要計提嗎?
你好 可以扣除退稅額。 財稅(2018)80號規(guī)定:對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
嗯嗯,我知道,我的意思是,這個月產生的附加稅要不要計提?就是這個附加稅可以扣除要怎么做賬務處理呢?
你好 基數(shù)不包括退稅額,附加稅不要計提。賬務處理按照正確數(shù)正常做分錄就好。
好的。謝謝老師
不客氣 祝你學習順利