你好,可以的,內(nèi)賬沒問題。
例如客戶來店維修加保養(yǎng)結(jié)算單1000元含稅,其中有200元贈送的銷售價格,我只收到銀行存款800元,那我可以這樣處理嗎? 借:銀行存款800 銷售費用200 貸:主營業(yè)務(wù)收入884.96 銷項稅額115.04 成本結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這里的庫存商品含贈送保養(yǎng)用到的材料和維修用到的材料
老師,你好!有個問題,就是有個公司購買我們產(chǎn)品,貨價和運費一起轉(zhuǎn)給我們,我們公司可不可以這樣做賬!比如說貨的價格購進是20元,運費是10元,我們賣出去,價格是45元,我們可不可以這樣做賬:借:銀行存款 45 貸:主營業(yè)務(wù)45元 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本30元 貸:庫存商品30元
內(nèi)銷產(chǎn)品一批,開了三張專票,品名都是一種產(chǎn)品,但是購買方是不同的三個公司,這種情況賬務(wù)處理可以放在一張憑證上做嗎?就是一個分錄表示這三筆業(yè)務(wù),放一起做可以嗎? 借:庫存現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—內(nèi)銷收入—XX 應(yīng)交稅費(進項稅額)
老師,我賣了一個產(chǎn)品4931元含稅價,買的產(chǎn)品不含稅3100元,賣的產(chǎn)品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營業(yè)務(wù)收入4931 買的產(chǎn)品不含稅憑證 借主營業(yè)務(wù)成本3100 貸銀行存款3100 我做內(nèi)賬這樣做可以嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
好的。謝謝老師
老師,做外帳的話,是不是要把稅單獨列出來
你好,是的,外賬的話需要把稅金單獨寫。