你好? 現(xiàn)在還沒有出來 具體文件。 先按有稅率的報? ?
老師好,我們是一般納稅人簡易征收,因為疫情期間,取得的生活服務(wù)業(yè)收入,是免稅的,免稅期間產(chǎn)生了支付寶提現(xiàn)收入(不是業(yè)務(wù)范圍),需要交納增值稅嗎?如果需要的話,稅率是按照6%還是3%?
老師,現(xiàn)在疫情期間生活服務(wù)類免征增值稅的政策2021年是否繼續(xù)還是沒出文件嗎?那2021年我們報稅要不要免稅呢?
疫情防控期間,提供生活服 務(wù)取得的收入免征增值稅 |《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支 持新型冠狀病毒感染的肺炎 疫情防控有關(guān)稅收政策的公 告》 財政部 稅務(wù)總局公告 2020年第8號第五條,我知道這個文件,但是想查到內(nèi)容,不想百度,想官網(wǎng)看到正規(guī)文件出處,請問在國家稅務(wù)總局查找步驟?謝謝
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
老師,增值稅申報表-免稅申報表里面填好免稅的收入后,后面有個適用稅率,這個要填嗎
?你好? 你只能選擇一種來寫 。 你開了有稅率的發(fā)票就不能去填寫免稅收入欄次。 填寫有稅率的欄次去??
就是說免稅欄后面的那個適用稅率那里是空著的是吧
?你好 是的。? ?因為目前沒有文件說是免稅的。 不能直接寫免稅哈??