借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款。
以公司名義幫私人開了發(fā)票,錢到賬后怎么合理打給對方?需要對方在開發(fā)票給我們嗎?有什么方法能不開發(fā)票,比如作為員工工資發(fā)放,或和員工簽訂一個協(xié)議說明給多少錢他,合理嗎?第一次涉及這種情況,以后可能還會有
老師,請問我個人現(xiàn)在給別家公司加工一批貨物加工費(fèi)50萬,我沒有注冊公司,現(xiàn)在別人打錢說要打公賬,請問哪種方法處理比較合適?第一種方法要求對方付私賬,金額比較大私賬付私賬會不會被銀行監(jiān)控?第二,我去注冊一個一般納稅人公司,沒有進(jìn)項(xiàng),我就另外要交13個點(diǎn)稅 加附加稅還要交企業(yè)所得稅,這樣沒怎么賺錢
老師,買的材料對方發(fā)票找人開的對公走的話,是他個人的銀行,這樣好嗎?金額還很大十幾萬,最好什么方式比較好,可以給員工,員工再轉(zhuǎn)支付給他可以嗎?不走對公可以嗎?然后我就掛個人應(yīng)付[捂臉]
老師,公司公對私轉(zhuǎn)錢給員工,然后員工再支付給無法開票的個人,金額還比較大,這種賬怎么處理呢?我們行業(yè)會常有這操作。
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因?yàn)橛袀€人是會員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價票的金額轉(zhuǎn)給這個人,這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實(shí)按照全額開的,這些員工也有給這個人轉(zhuǎn)賬全額的記錄,那這些員工來報銷的時候,應(yīng)該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費(fèi)沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現(xiàn),年報也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
之前我們公司是核定征收,所以我看前任會計都是直接借 勞務(wù)成本(我們公司大部分通過這個科目歸集成本) 貸 銀行存款。沒有其他應(yīng)收賬這個科目。 估計也是怕不查銀行流水,都已經(jīng)自己提現(xiàn)在賬務(wù)上公對私,再入勞務(wù)成本了。
把管理費(fèi)用改成勞務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本就可以。
必須要通過其他應(yīng)收賬款科目中轉(zhuǎn)是么?老師。
通過的發(fā)生的費(fèi)用又不是你單位職工的,而且還有單位職工支付給個人的銀行證明,要不怎么知道是轉(zhuǎn)他轉(zhuǎn)出去了?萬一是他的收入呢。
嗯嗯。那老師像這些操作沒有發(fā)票的,其實(shí)現(xiàn)實(shí)中可能公司想支付給第三方個人的介紹費(fèi),人情費(fèi),或者是收取改項(xiàng)目手續(xù)費(fèi)后支付給個人的應(yīng)得的。這些以后會匯算清繳調(diào)出成本費(fèi)用嗎?
對的 需要調(diào)增的 只要你沒有做工資 他沒給你開發(fā)票
那就是現(xiàn)在可以做賬,但匯算清繳可能會調(diào)增?
你好 是的 是這么做的
那老師,其實(shí)大部分企業(yè)都有用錢私底下處理一些人際關(guān)系或者送禮,這些大額支出可以怎么處理可以合理避稅呢?
平時有去超市消費(fèi)的 用這種發(fā)票