同學(xué),你好 按照合同金額申報(bào),不能按已經(jīng)開票的部分申報(bào)
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
印花稅申報(bào)的時(shí)候,合同金額怎么填,可以填當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和開票金額么,但是只樣,有些發(fā)票又會(huì)沒有認(rèn)證,導(dǎo)致金額減少,有影響么
申報(bào)第三季度印花稅,沒有購(gòu)銷合同,計(jì)稅金額是開發(fā)票的金額,應(yīng)稅憑證數(shù)量和應(yīng)稅憑證書立日期,應(yīng)該怎么填呢?
7月只開出2張銷項(xiàng)發(fā)票,金額15668.44,稅額2036.81,沒有別的銷項(xiàng)發(fā)票了。8月初把這兩張沖紅了,7月沒有進(jìn)項(xiàng)票,有以前未勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)3674.25,請(qǐng)問(wèn)7月這兩張銷項(xiàng)發(fā)票分錄怎么做?7月報(bào)稅怎么報(bào)?附表一怎么填?
老師好,之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候他把進(jìn)項(xiàng)稅額的稅率分得很細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也按認(rèn)證時(shí)候的稅率分類了,但是有些又沒有認(rèn)證,導(dǎo)致現(xiàn)在賬里面和實(shí)際的報(bào)稅金額不符,這個(gè)要怎么調(diào)賬
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?