分開核算,分不開的按銷售額比例分?jǐn)?/p>
老師,生產(chǎn)企業(yè)既有內(nèi)銷又有出口,進(jìn)項(xiàng)怎么操作?
老師,如果出口企業(yè)又有內(nèi)銷又有外銷這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票怎么對(duì)應(yīng)退稅呢
如果是進(jìn)出口生產(chǎn)型企業(yè),當(dāng)月既有內(nèi)銷又有外銷,那應(yīng)該怎么樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,該勾多少呢?
對(duì)一家又有出口免稅,又有內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣呢?
生產(chǎn)出口企業(yè) 一票報(bào)關(guān)單 有外購(gòu)國(guó)內(nèi)貨物 又有自產(chǎn)貨物 用于出口外銷 這塊國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物 做內(nèi)銷處理 ?外購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 ? 不辦理出口退稅?
請(qǐng)問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國(guó)建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
可以按看出庫(kù)的數(shù)量嗎,剛好一張發(fā)票10件有5件出口5件內(nèi)銷,這個(gè)可以在出口系統(tǒng)填寫嗎
你好,可以按出庫(kù)數(shù)量填寫
那您說的按銷售額比例分?jǐn)偅@個(gè)如何計(jì)算
你好,出口的銷售額及內(nèi)銷的銷售額分?jǐn)?
那這個(gè)在出口退稅系統(tǒng)上怎么弄呢,他不是要對(duì)應(yīng)著每一張進(jìn)項(xiàng)票退稅嗎
你好,這里涉及到免抵退稅的核算,你需要計(jì)算出應(yīng)退稅額,然后網(wǎng)上申請(qǐng)退稅。
我這里說的主要是退稅系統(tǒng)里面的操作,因?yàn)橥硕愊到y(tǒng)不是一張進(jìn)項(xiàng)票對(duì)應(yīng)的填進(jìn)去的嗎?
你可以去稅務(wù)局辦理發(fā)票分割單,根據(jù)分割單錄入