您好,賬面金額調(diào)整與申報(bào)表相同,差額調(diào)整營業(yè)收入即可
老師,小規(guī)模當(dāng)時(shí)賬面上應(yīng)交稅金是跟發(fā)票上一樣的但是后面納稅申報(bào)繳納增值稅相差0.01怎么辦,繳納的比計(jì)提的少0.01,而且是2020年第四季度的。2021年扣款的怎么寫分錄呢
小規(guī)模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因?yàn)楣酒髽I(yè)一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么辦?怎么調(diào)平?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因?yàn)楣酒髽I(yè)一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么辦?怎么調(diào)平?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,2020年第四季度開票產(chǎn)生增值稅額是6138.63元,但是今年稅務(wù)扣稅的時(shí)候增值稅少扣了0.04元,實(shí)際扣稅6138.59元,現(xiàn)在賬上有0.04元的差額,這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄呢老師
老師,我們是小規(guī)模納稅人安裝公司 我第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)并且繳納 我的勞務(wù)工資計(jì)提少了,現(xiàn)在我的應(yīng)付職工薪酬是平的,因?yàn)槟昵斑€會(huì)有2021年工資發(fā)放,還需要計(jì)提,但是我第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了? 請(qǐng)問,后期的勞務(wù)成本怎么辦? 賬怎么做?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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您好,扣款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
這個(gè)不是跨年了,要放以前年度損益嗎
您好,是的,準(zhǔn)確核算是需要通過以前年度損益調(diào)整科目