你好 你這個(gè)差額 借:增值稅 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)
老師您好,小規(guī)模納稅人人,二季度初次領(lǐng)購(gòu)稅控盤(pán)440元,當(dāng)時(shí)沒(méi)入費(fèi)用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免45.54 管理費(fèi)用394.46 貸:庫(kù)存現(xiàn)金440 我現(xiàn)在三季度產(chǎn)生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
老師您好,小規(guī)模納稅人人,二季度初次領(lǐng)購(gòu)稅控盤(pán)440元,當(dāng)時(shí)沒(méi)入費(fèi)用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免45.54 管理費(fèi)用394.46 貸:庫(kù)存現(xiàn)金440 我現(xiàn)在三季度產(chǎn)生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
老師,小規(guī)模當(dāng)時(shí)賬面上應(yīng)交稅金是跟發(fā)票上一樣的但是后面納稅申報(bào)繳納增值稅相差0.01怎么辦,繳納的比計(jì)提的少0.01,而且是2020年第四季度的。2021年扣款的怎么寫(xiě)分錄呢
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅,想抵減這280元,請(qǐng)問(wèn),抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,2020年第四季度開(kāi)票產(chǎn)生增值稅額是6138.63元,但是今年稅務(wù)扣稅的時(shí)候增值稅少扣了0.04元,實(shí)際扣稅6138.59元,現(xiàn)在賬上有0.04元的差額,這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄呢老師
加油站24年1-5月份的開(kāi)出去的成品油發(fā)票24513,當(dāng)時(shí)按月做了現(xiàn)金收入,后期銀行賬戶(hù)給匯款了,賬上怎么調(diào)整一下呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就是企業(yè)的凈資產(chǎn)對(duì)吧
建筑行業(yè)的人材 機(jī) 的比例是多少在稅務(wù)上認(rèn)可的
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開(kāi)始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專(zhuān)管員打電話(huà)說(shuō)要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
老師好!我想問(wèn)一下,進(jìn)出口公司要辦理電子口岸卡,這個(gè)卡何時(shí)辦在哪里辦理?
老師,小規(guī)模納稅人享受增值稅減免,減免稅額要計(jì)入什么科目
老師,員工優(yōu)化,然后訴訟公司,最終調(diào)解公司賠償款項(xiàng)十萬(wàn)余元,這種我們需要為員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,勞動(dòng)合同簽了一年,員工做了2個(gè)月就離職了可以嗎?
老師殘保金減免政策的話(huà),全年員工平均30人以?xún)?nèi),工商注冊(cè)三年內(nèi)的小微企業(yè),對(duì)吧?但是工商注冊(cè)已經(jīng)超過(guò)三年了,人數(shù)才兩個(gè)人,最終要不要交???
財(cái)務(wù)費(fèi)用必須要憑票才能稅前扣除嗎
收到,感謝老師,我還有一個(gè)問(wèn)題就是我已經(jīng)給對(duì)方付了錢(qián),但是對(duì)方給我的發(fā)票少開(kāi)了100元,這種的應(yīng)該怎么做分錄呢
其他問(wèn)題需要重新提問(wèn)的