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老師我是做內(nèi)帳,但是老板想讓我把外賬慢慢也接過來,所以我想把內(nèi)帳也按外賬標(biāo)準(zhǔn)來做,這樣方便我以后接管外賬。想問下像我們商貿(mào)零售業(yè)務(wù)客戶不要發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬?

2021-02-10 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-10 08:32

你好,做無票收入處理 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額

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快賬用戶4382 追問 2021-02-10 08:37

外賬現(xiàn)在有代賬公司做,到月底的時候?qū)嶋H繳稅沒那么多,我把余下的應(yīng)交稅費(fèi)科目下的金額轉(zhuǎn)到哪里???營業(yè)外收入嗎???

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齊紅老師 解答 2021-02-10 08:43

你好,是屬于小規(guī)模免稅部分嗎?

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快賬用戶4382 追問 2021-02-10 08:47

我們公司是一般納稅人,沒有免稅,我的意思是有的買家不要發(fā)票,我要做無票收入,而代賬那不要發(fā)票的都沒做帳,到繳稅期,公戶扣款增值稅附加稅一定比我做的內(nèi)帳少,我的內(nèi)帳上余下的稅怎么處理???

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齊紅老師 解答 2021-02-10 09:09

你好,你是內(nèi)賬要和外賬這塊一致嗎?

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快賬用戶4382 追問 2021-02-10 09:12

我要內(nèi)帳按外賬那樣去做,然后我慢慢做內(nèi)帳同時也要做外賬,就是把外賬也接手, 我原來根本沒接觸過外賬,這樣做才容易接觸外賬

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齊紅老師 解答 2021-02-10 09:15

那你這樣也不對,你內(nèi)賬是包括外賬的,不要跟外賬數(shù)據(jù)一致。你處理方法可以一樣。先價稅分離 然后再繳納稅金

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快賬用戶4382 追問 2021-02-10 10:42

不是內(nèi)帳包括外賬,內(nèi)帳和外賬是兩套賬,外賬現(xiàn)在代理記賬記著呢,我只負(fù)責(zé)記內(nèi)帳,以后老板的意思讓我記內(nèi)帳再加外賬,就是把代理記賬的外賬慢慢也接過來,所以我的內(nèi)帳也想按外賬那么記,這樣有利于我接外賬,以前從來沒接觸過外賬。

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齊紅老師 解答 2021-02-10 10:43

那你就說按照外賬處理方式,價稅分離,然后正常月末做結(jié)轉(zhuǎn),這樣就沒有你說多出的增值稅,你就正常處理,只是不直接那么多,都在未交增值稅反映

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快賬用戶4382 追問 2021-02-10 10:46

應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅月末也一直不處理嗎???

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齊紅老師 解答 2021-02-10 15:00

對,你內(nèi)賬不用處理的,這樣就是你一直應(yīng)交未交增值稅。不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。

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快賬用戶4382 追問 2021-02-10 15:17

內(nèi)帳的話,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一直掛著就行是嗎,不用理會

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齊紅老師 解答 2021-02-10 15:23

對,就這樣掛著就好了。這樣能提現(xiàn)出來未交增值稅

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你好,做無票收入處理 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
2021-02-10
同學(xué)你好 內(nèi)賬的話不用做稅的 就是不用體現(xiàn)銷項
2021-01-28
這個內(nèi)賬需要看你老板要求是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實現(xiàn)制,這個權(quán)責(zé)發(fā)生制也做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,收付實現(xiàn)制做,借發(fā)出商品 貸庫存商品,外賬是發(fā)貨就需要做無票收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2021-02-23
您好,請問您的疑慮是什么呢?
2021-03-25
同學(xué)你好 對的 你理解正確 內(nèi)外賬是分開的
2021-03-29
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