您好 請(qǐng)問是商貿(mào)企業(yè)么
請(qǐng)問老師,我剛接手外帳,想問下,我做賬是不是必須來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開出去的也要這樣嘛?我遇到個(gè)問題,客戶要求價(jià)格開的高點(diǎn),這樣我不就是利潤(rùn)高了嗎?我們進(jìn)出不多的。?,F(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)多,老板也不想繳納稅的!開出去高,那不就是利潤(rùn)就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師,我現(xiàn)在想咨詢一個(gè)問題哦,我們現(xiàn)在有個(gè)公司,他是這樣子,就之前所有的報(bào)稅工作嘛,都是有一個(gè)人在做的,但是他做這些東西全部都是沒有賬目的,然后就是什么來著,我突然講不來了,就是他報(bào)稅是怎么報(bào)的呢?就是開出去多多少銷項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)金額多少就這樣抵扣掉就完了,就什么都沒有的。
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會(huì)作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個(gè)情況合理嗎
在問題是這么個(gè)情況,我們?cè)诒旧碛幸患乙话慵{稅人的情況下,因?yàn)槎惤惶吡耍晕覀兊南掠味疾灰?,變成了,我進(jìn)項(xiàng)本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個(gè)體不是不收增值稅嘛,開了家個(gè)體來分擔(dān)。個(gè)體戶4月份左右成立的,上個(gè)季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
是的,就是一般納稅人,買瓷磚,我看前面代理會(huì)計(jì)做的只有這一個(gè)品種,其實(shí)蠻亂的,我能不能則么調(diào)整?
先去倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 然后根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)跟賬上的數(shù)據(jù)再做賬務(wù)調(diào)整
我也沒法盤點(diǎn),說白點(diǎn)就是為了申報(bào)報(bào)稅的。就是按照進(jìn)來發(fā)票出去貨這樣做賬
那單位是核定征收還是查賬征收
我們應(yīng)該是查賬征收吧,我也不懂,反正每個(gè)人我做賬的,每個(gè)月申報(bào),個(gè)人所得稅什么都申報(bào)的!按照來的發(fā)票做賬,報(bào)稅
是按月申報(bào)增值稅 然后企業(yè)所得稅申報(bào)表是A表么
是的,增值稅,印花稅等都申報(bào)的,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是季度報(bào)的,我用管家婆軟件做賬的,庫(kù)存進(jìn)貨出貨,報(bào)銷費(fèi)用,還有工資,什么都做的,只是憑證每個(gè)月不多,十幾條而已
前面沒法盤點(diǎn)是什么意思?
前面經(jīng)手了很多財(cái)務(wù),最后一個(gè)財(cái)務(wù),我看他是直接就入了一個(gè)型號(hào)的瓷磚,然后直接出貨了,我沒法兜底翻!他算的貨的成本,就是按照出貨的百分之八十這樣算進(jìn)價(jià)的
那您去倉(cāng)庫(kù)盤個(gè)點(diǎn) 然后根據(jù)盤點(diǎn)的情況 做盤盈盤虧
這是外帳,最前面的帳我都沒有。只有最近這個(gè)會(huì)計(jì)移交我的,我想問的是,我用軟件做賬,來的發(fā)票和開出去的發(fā)票,是不是登記帳必須按發(fā)票上面的數(shù)量和金額入?進(jìn)來例如十元?賣出去15/那利潤(rùn)就是有五元,我想降低利潤(rùn),能不能改的,外帳會(huì)查那么細(xì)嗎?因?yàn)橛袀€(gè)客戶要求價(jià)格開的高點(diǎn)
按照發(fā)票上的數(shù)量跟金額記賬的 外帳記賬要有根據(jù)的啊 如果價(jià)格開高 您增值稅要多交 利潤(rùn)也高了 還涉及到企業(yè)所得稅
就是必須還是要對(duì)應(yīng)的哦!賣出去高,這樣其實(shí)就是利潤(rùn)高了,那就是可能賺錢盈利了!利潤(rùn)表就是正數(shù)對(duì)不對(duì)老師?正數(shù)就是賺錢了,賺錢了那繳稅是繳納多少的?具體和我講講。例如利潤(rùn)表余e是一萬,要交什么稅?繳納多少
是的 利潤(rùn)表利潤(rùn)總額就是正數(shù) 多開的部分 還有增值稅 如果符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 企業(yè)所得稅=10000*0.25*0.2=500
如何符合標(biāo)準(zhǔn)?增值稅是交多少?怎么算?
您多開了多少錢啊 增值稅稅率多少啊 企業(yè)所得稅我?guī)湍愫昧税?1萬利潤(rùn)的
進(jìn)項(xiàng)例如有10000開出去發(fā)票110000.意思是肖項(xiàng)超過進(jìn)項(xiàng)就要繳納增值稅?又是怎么算發(fā)?然后利潤(rùn)正數(shù)是還要繳納所得稅,正數(shù)例如出來是1萬就是所得稅還要繳納500!是繳納二種?
您單位增值稅稅率多少? 利潤(rùn)應(yīng)該是收入-成本后的差額計(jì)算 不是根據(jù)開票數(shù)據(jù)