你好 ;? ? ? 那你內(nèi)賬按你實際發(fā)生的金額來做的;? 外賬根據(jù)發(fā)票? ?
就想問下倉庫收到貨,發(fā)票沒有到。我們按暫估(含稅金額)入賬,但是會有一個問題。月末之前發(fā)票還沒到,結(jié)賬的時候庫存商品因為是含稅金額,沒有做進賬稅額,庫存商品賬面金額會虛高。有沒有什么好辦法可以解決呢,想過入庫的時候預(yù)估稅金,但是不知道對方會給我們開幾個點,不好預(yù)估進賬稅額。
您好,我想問下出口開的發(fā)票金額是根據(jù)收到的美金按照第一個工作日的匯率換算后的金額作為開票金額,還是按照銀行結(jié)算后的人民幣作為開票金額?我們公司按照實際收到的人民幣作為開票金額,是不是錯了?所以我們做賬的時候按美金換算來就對不上開票收入,按人民幣來確認收入核銷應(yīng)收時就沒有了匯兌損益
老師您好,我們公司原材料到貨后,供應(yīng)商量不會第一時間給到稅票,而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的,而是按我們實際支付金額開發(fā)票,下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過來,以前沒有上財務(wù)系統(tǒng),到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。
老師,您好!公司有內(nèi)外帳兩個賬套,我想請問一下做內(nèi)帳的庫存商品,進我們按實際購買數(shù)量填寫金額,出我們按開發(fā)票金額出,可不可以這樣操作?因為收到的發(fā)票有時是虛開的,所以金額不一定對,但我們外帳是按發(fā)票來錄的
老師您好,我是單位的開票員,我們公司賣出一批商品。對方按我們開具的發(fā)票總額付款。但是開出去的發(fā)票它的單價是虛高的,導(dǎo)致發(fā)票上面的數(shù)量少于實際發(fā)貨的數(shù)量。另一部分發(fā)的貨,我們在外賬上不體現(xiàn)。那一部分銷售返點我們在內(nèi)賬中體現(xiàn),外賬中并沒有體現(xiàn)。所有類似的經(jīng)濟,我都是我們管理人員策劃的,我只負責(zé)開票。會不會被查到虛開發(fā)票?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那我內(nèi)帳要不要填稅率金額?
?你好? ?看你們自己。內(nèi)賬你可以不寫稅費? ??
好的,謝謝老師
?沒事的; 希望幫到你? ?