同學你好 內(nèi)賬的話不用做稅的 就是不用體現(xiàn)銷項
老師,我想問一下,因為代理做賬是需要抵扣增值稅才把進項票做到賬里,所以現(xiàn)在還有2019的進項票,我想問一下,因為2019匯算清繳已經(jīng)早過了,這些發(fā)票如果入賬,我要調(diào)整2019的報表和去稅局改匯算清繳的報表嗎?
問下老師我做內(nèi)賬,因為我想慢慢接過外賬,所以想按正規(guī)的做內(nèi)賬,但是有一些銷售的貨物客戶是不要票的,我還需要體現(xiàn)銷項稅嗎?
老師我是做內(nèi)帳,但是老板想讓我把外賬慢慢也接過來,所以我想把內(nèi)帳也按外賬標準來做,這樣方便我以后接管外賬。想問下像我們商貿(mào)零售業(yè)務(wù)客戶不要發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問我想做公司內(nèi)賬。外賬是根據(jù)下進銷項發(fā)票,銀行流水,正規(guī)發(fā)票,做的。那內(nèi)賬是根據(jù)什么做?銷項發(fā)票需要做,那進項發(fā)票還做嗎?還有我是直接根據(jù)銀行流水花了多少,不管有沒有正規(guī)發(fā)票直接入帳么?我現(xiàn)在搞不清楚,內(nèi)賬應(yīng)該依據(jù)什么入賬了。
老師你好,請問一下,公司帳給外賬公司做了,是外賬的當辦稅員還是內(nèi)賬做辦稅員,因為我是剛接手做內(nèi)賬,然后外賬把我添加成辦稅員了,然后外賬上掛的存貨有幾千萬,實際只有幾百萬存貨,現(xiàn)在老板是想要把這個公司注銷了,掛了我當辦稅員這樣會有風險嗎
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
因為后期想接過來外賬,所以這樣做慢慢能清晰些
外賬才做銷項稅 內(nèi)賬不做的