你好。 按月去查總賬,看那個月開始對不上,然后對照明細(xì)賬看為什么。
老師,圖片的分錄是2個固定資產(chǎn)更新改擴(kuò)建分配到原來固定資產(chǎn)里的,我圖片上計算的制粉二車間現(xiàn)在的賬面價值為1392000.84,那么現(xiàn)在應(yīng)該按1392000.84重新計算折舊,殘值,那折舊年限應(yīng)該按20年還是原來剩余的102個月折舊?
老師,圖一是20年12月固定資產(chǎn)卡片上的原值,圖二是20年底總賬上的固定資產(chǎn)原值,固資卡片上原值比總賬上的少8萬多。因20年是其他會計做的賬,21年1月我接手的,我用的軟件做賬,現(xiàn)在月末結(jié)賬固定資產(chǎn)不能月結(jié),請問我該怎么辦?
老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時候已經(jīng)有請其他老師做了年度賬,但是我今天將固定資產(chǎn)補(bǔ)錄補(bǔ)錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費(fèi)用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
老師請問一下我們單位采用的是用友軟件,不小心在固定資產(chǎn)模塊誤新增了一項資產(chǎn),因為不知道誤增啦,沒有上動態(tài)建模生成這個憑證,導(dǎo)致財務(wù)總賬原值比固定資產(chǎn)卡片臺賬原值小,因為跨月啦!折舊已經(jīng)計提,需要把這個卡片刪除,怎么操作
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
其實就是總賬里的固資原值和累計折舊大于固資卡片上的原值和累計折舊
我可以直接調(diào)賬嗎?查原來的不現(xiàn)實,原來是其他會計做的賬,還是手工賬,連明細(xì)賬都不全
清點固定資產(chǎn),按照對應(yīng)的購買時間去查手工賬也可以。
直接調(diào)賬,解決不了根本問題。
在固資卡片原始卡片里做增加固定資產(chǎn)和折舊可以嗎?
可以。 但要找到依據(jù)呀。否則不知道改那張卡片