你好 如果是虧損 沒有結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)影響報(bào)表 如果盈利 會(huì)涉及盈余公積的計(jì)提 可能會(huì)影響報(bào)表
老師,我年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,請(qǐng)問對(duì)申報(bào)表有沒有什么影響?
老師們好!我年終沒有做本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么調(diào)賬,會(huì)不會(huì)影響報(bào)表,
老師,剛剛發(fā)現(xiàn)本年利潤2021年末我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這要怎么辦,會(huì)不會(huì)有影響
老師你好,2022年12月沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,會(huì)影響2023年1.-3月的數(shù)據(jù)嗎
老師好!2022年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在再結(jié)轉(zhuǎn)22年的本年利潤對(duì)報(bào)表有影響嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
我是虧損嚴(yán)重
盈利 要先彌補(bǔ)虧損 要是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù) 不影響
我虧損是不是也必須要做年末結(jié)轉(zhuǎn)
那就不用影響財(cái)務(wù)報(bào)表
時(shí)間差 關(guān)于我虧損是不是也必須要做年末結(jié)轉(zhuǎn) --是的 需要做年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
老師您好!我19年建賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)20年也沒有做結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)楣臼切鲁闪⒌乃詻]有達(dá)到盈利,我現(xiàn)在需要怎么對(duì)沒有做年度結(jié)賬做調(diào)整
可以把年初本年利潤數(shù)額做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 或是沒有開始記賬 如果可以 可以到去年補(bǔ)下這個(gè)憑證? 這樣年初改下期初
那我19年的是不是不可以反結(jié)帳更改了
我19年也沒有做年末結(jié)轉(zhuǎn)
按正規(guī)說是不可以反結(jié)賬的 不過實(shí)務(wù)有時(shí)候是。。。您懂的
好的,謝謝!19年末結(jié)轉(zhuǎn)了,20年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)沒點(diǎn)過去,我反結(jié)帳應(yīng)該可以吧
你好 咱們實(shí)務(wù)中是存在的這樣做的