你好 有的,這個(gè)會(huì)影響你未分配利潤(rùn)科目的
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)方向結(jié)轉(zhuǎn)反了影響利潤(rùn)表凈利潤(rùn)嗎?
在2022年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),2023年1月份結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎
申報(bào)結(jié)束,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)年底的本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配!請(qǐng)問(wèn)反結(jié)帳的話會(huì)影響已申報(bào)的報(bào)表嗎?
老師你好,2022年12月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),現(xiàn)在反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),會(huì)影響2023年1.-3月的數(shù)據(jù)嗎
本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,有什么影響嗎?好幾年都沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了
老師,請(qǐng)問(wèn),我當(dāng)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開(kāi)票收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi),協(xié)議中寫(xiě)著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問(wèn)怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫(xiě)貨車(chē)購(gòu)置稅啊,還有這是3月份買(mǎi)的車(chē),現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買(mǎi)來(lái)的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤(rùn)表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫(xiě)
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫(xiě)下正確分錄謝謝
謝謝老師!那去年底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢?應(yīng)該怎么做
要啊 你需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢
借:本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配
是的,是這個(gè)分錄的